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    <titolo>Pubblicazione dati legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione dati legge 190</abstract>
    <dataPubblicazioneDataset>2021-01-13</dataPubblicazioneDataset>
    <entePubblicatore>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2021-01-13</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2020</annoRiferimento>
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      <oggetto>IMBIANCATURA UFFICI</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO 41 LICENZE VIPE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS</oggetto>
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      <oggetto>CANONE ANNUALE CONTENITORI IGIENICI FATT. 20072791</oggetto>
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      <oggetto>RASATURA AULE PER MONTAGGIO VIDEOPROIETTORI AMPLIAMENTO SPAZI DA EMERGENZA COVID</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO GEL DISINFETTANTE E MASCHERINE FFP2</oggetto>
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      <oggetto>ABBONAMENTO SINERGIE DI SCUOLA 2019/21  BASE</oggetto>
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          <codiceFiscale>SRBSFN69M07L219O</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>95.00</importoAggiudicazione>
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          <codiceFiscale>03016620175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2020-12-18</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
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      <oggetto>NOLEGGIO DEVICES PER STUDENTI IN COMODATO D'USO PROGETTO FSE-PON RIPA@RTIAMO</oggetto>
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          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMPUSTORE MEDIA DIRECT SRL BRAND</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PROTEZIONE E DISINFEZIONE COVID-19</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>PULIZIA E SANIFICAZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE</oggetto>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO DI NR 2 MACCHINE SANIFICATRICI PER EMERGENZA COVID</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO CASSE PC PER DIDATTICA A DISTANZA EMERGENZA COVID</oggetto>
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          <ragioneSociale>MICHELE CIONFOLI SAS</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO SERVER UFFICI E RELATIVE LICENZE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>4338.32</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-01-10</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
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      <oggetto>CONFIGURAZIONE SERVER E PC SEGRETERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07331470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EASYTEAM.ORG s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3135.40</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-01-31</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO LICENZA AGGIUNTIVA SYM WRITER</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AUXILIA S.A.S.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01744630367</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUXILIA S.A.S.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>166.40</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>166.40</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
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      <oggetto>CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA E AXIOS EMI50</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07331470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EASYTEAM.ORG s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2196.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-07-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-01</dataUltimazione>
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      <cig>Z482CA4D24</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
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      <oggetto>SANIFICAZIONE SCUOLA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>N.I.P. srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00715430138</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>N.I.P. srl</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA DELLO STATO IVA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1464.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-05-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-04</dataUltimazione>
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      <cig>Z4B2CFDAA6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TERMOMETRI A INFRAROSSI E DETERGENTI IGENIZZANTI COVID- 19</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>02221860345</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDICAL PARMA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>285.33</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO TONER E MATERIALE DI CANCELLERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07331470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EASYTEAM.ORG s.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>09327220159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SHADOW SRL - UFFICIO DISCOUNT</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>809.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-19</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
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      <oggetto>VOLO ANDALUSIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
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      <oggetto>FATT. AEREO BUDAPEST</oggetto>
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        <dataInizio>2020-01-14</dataInizio>
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      <oggetto>TRENO FIRENZE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03016620175</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>2695.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-01-20</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
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      <oggetto>FATT. MAT. VARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA DELLO STATO IVA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05602640962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICOCENTER ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>182.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-03</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI PROTEZIONE COVID-19                                                         AGENTE: TROMBETTI ROBERTO cell. 3479287898 email: trombetti@medicalparma.com</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
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        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02221860345</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDICAL PARMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3008.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3008.40</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT. AEREO PARIGI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03016620175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3068.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3068.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z612B7E6D8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE VETRO ROTTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA DELLO STATO IVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DPTRRT57D26F205R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE PETRI VETRO di Roberto De Petri</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA DELLO STATO IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DPTRRT57D26F205R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE PETRI VETRO di Roberto De Petri</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>91.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>91.50</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z612B7FA74</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTRATTO TRIENNALE DPO - EASY REG. EUROPEO 2016/679/UE 2019 E CIRCOLARE AGID</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA DELLO STATO IVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07331470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EASYTEAM.ORG s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA DELLO STATO IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07331470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EASYTEAM.ORG s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1525.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1525.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z652A93CBA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT. AXIOS DIAMOND</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA DELLO STATO IVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07331470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EASYTEAM.ORG s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA DELLO STATO IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07331470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EASYTEAM.ORG s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4392.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4392.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z652F2D46F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MASCHERINE FFP2</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02221860345</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDICAL PARMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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          <ragioneSociale>MEDICAL PARMA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>525.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>525.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO LICENZE ANNUALI WORRY-FREE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TESORERIA DELLO STATO IVA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA DELLO STATO IVA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01245010135</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MPF S.p.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>983.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TRASLOCO DI ARREDI DAL PEANO PER RIORGANIZZAZIONE SPAZI CAUSA EMERGENZA COVID</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA DELLO STATO IVA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07645710968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CITY CLEAN</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1281.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-02</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO LIBRI DI TESTO PROGETTO FSE-PON RIP@ARTI@AMO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VOLARE s.r.l - IL PASSALIBRO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02634360966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOLARE s.r.l - IL PASSALIBRO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1497.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-12</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura 24 del 30.9.20 visite mediche personale </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12689530157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMEO SAFETY ITALIAs.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-14</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO LIBRI DI TESTO FSE-PON RIPARTIA@MO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02634360966</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>197.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-12</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
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      <oggetto>CORSO AGGIORNAMENTO SANTONASTASO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AIDEM SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>10209790152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIDEM SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>79.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-25</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI INFORMATICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA DELLO STATO IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06773320152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VART COMPONENTI ELETTRONICI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>236.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>236.56</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>COD.CL. LA00514449 FEBBRAIO APRILE I LINEA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA DELLO STATO IVA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FASTWEB S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA DELLO STATO IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>902.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-07</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TARGHE E INCISIONI PER AULE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>CHIELLINO INCISIONI di Chiellino Domenico</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA DELLO STATO IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CHLDNC60L31B790N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIELLINO INCISIONI di Chiellino Domenico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>305.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>305.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MASCHERINE FFP2 PER EMERGENZA COVID</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02221860345</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDICAL PARMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>108.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>108.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PACCHETTO RE WEB 20/21 E PIATTAFORMA AXIOS COLLABORA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EASYTEAM.ORG s.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA DELLO STATO IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07331470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EASYTEAM.ORG s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1952.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1952.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z842EC155C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>POLIZZA ALUNNI 2020/21 N. IW/2020/01017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AMBIENTESCUOLA s.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03967470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBIENTESCUOLA s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7767.90</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2020-12-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>7767.90</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z852DA30E1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO SEGNALETICA ORIZZOLNTALE ADESIVA PER DELIMITAZIONI E PERCORSI ANTI ASSEMBRAMENTO PER COVID 19</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA DELLO STATO IVA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02293630188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANEVARI GROUP S.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA DELLO STATO IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02293630188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANEVARI GROUP S.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3557.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3557.33</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
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      <oggetto>VOLO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03016620175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1355.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-20</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>1355.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z862BAC94E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO LETTORE BADE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA DELLO STATO IVA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07331470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EASYTEAM.ORG s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>457.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>457.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z892BB3ECA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CANONE ANNUALE CONTENITORI IGIENICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TESORERIA DELLO STATO IVA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>10077091006</codiceFiscale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA DELLO STATO IVA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10077091006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RENTOKIL INITIAL ITALIA S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2528.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2528.04</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8A2C4B0E5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO CAVO HDMI E 20 ANTENNE WIRELESS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06773320152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VART COMPONENTI ELETTRONICI SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06773320152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VART COMPONENTI ELETTRONICI SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>137.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>137.86</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8A2D08495</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROGRAMMA PAGO IN RETE E CORSO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA DELLO STATO IVA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EASYTEAM.ORG s.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA DELLO STATO IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07331470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EASYTEAM.ORG s.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>439.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>439.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8A2E56132</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MARCATORI PER LAVAGNA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04008540231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICHELE CIONFOLI SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA DELLO STATO IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04008540231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICHELE CIONFOLI SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1045.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1045.30</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8C2E3BD1D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO CAVO HDMI E SCHEDE WI FI PER PC </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA DELLO STATO IVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06773320152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VART COMPONENTI ELETTRONICI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA DELLO STATO IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06773320152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VART COMPONENTI ELETTRONICI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>164.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>164.70</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8C2ED758B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E STAMPA ETICHETTE PER LIBRI PROGETTO FSE-PON RIP@ARTI@AMO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA DELLO STATO IVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04061550275</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIXARTPRINTING S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA DELLO STATO IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04061550275</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIXARTPRINTING S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>58.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>58.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8D2BE823F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO CARTUCCE STAMPANTE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA DELLO STATO IVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09327220159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SHADOW SRL - UFFICIO DISCOUNT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA DELLO STATO IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09327220159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SHADOW SRL - UFFICIO DISCOUNT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>121.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>121.11</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8F2E2C9C9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO BARRIERA ESTENSIBILE E SCARPE ANTINFORTUNISTICHE PER PERCORSI E PROTEZIONI COVID-19</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA DELLO STATO IVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02293630188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANEVARI GROUP S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA DELLO STATO IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02293630188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANEVARI GROUP S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>234.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>234.86</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z932B7F83E</cig>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
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      <oggetto>RINNOVO PACCHETTO ORE</oggetto>
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          <ragioneSociale>TESORERIA DELLO STATO IVA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>INTERSCREEN SAS di M. Maestrini e C.</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
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      <oggetto>STAMPA LIBRETTO DELLO STUDENTE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
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      <oggetto>IMBIANCATURA E RIPRISTINO SCALE DI SICUREZZA DA UTILIZZARE PER PERCORSI DISTANZIAMENTO DA COVID</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO 50 CARTELLINI/BADGE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO WEB CAM PER DIDATTICA A DISTANZA EMERGENZA COVID</oggetto>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
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      <oggetto>GIORNATA SULLA NEVE PIANI DI BOBBIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2020-01-28</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO TONER STAMPANTE DSGA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2020-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-02</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
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      <oggetto>MAT. VARIO</oggetto>
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          <ragioneSociale>BRICOCENTER ITALIA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05602640962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICOCENTER ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>284.25</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-03-12</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO 20 NOTEBOOK PER DIDATTICA A DISTANZA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI IGIENE E PROTEZIONE DA COVID -19</oggetto>
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          <codiceFiscale>04754910158</codiceFiscale>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
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      <oggetto>TRASPORTO E FACCHINAGGIO INTERNO PER RIADATTAMENTO SPAZI EMERGENZA COVID</oggetto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IVA CITY CLEAN</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA DELLO STATO IVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA DELLO STATO IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>99.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>99.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZB22CD1DEC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CORSO RICOSTRUZIONI CARRIERA PER SANTONASTASO SILVANA E CEGLIE VITO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>30.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB82A06891</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SETT. OTT. NOV. DIC. 2019 ECH.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA DELLO STATO IVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE TEMPO PER L'INFANZIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA DELLO STATO IVA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10989730154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE TEMPO PER L'INFANZIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3886.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3886.49</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB82A6891</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT. MAGGIO GIUGNO ECHE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA DELLO STATO IVA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>10989730154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE TEMPO PER L'INFANZIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA DELLO STATO IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10989730154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE TEMPO PER L'INFANZIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>962.53</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>962.53</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC02D3AB5B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE ED INSTALLAZIONE VENEZIANE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07327050154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RISA di RISIERI MARCO E C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA DELLO STATO IVA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07327050154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RISA di RISIERI MARCO E C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>408.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>408.70</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC22AABDA0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VOLO LISBONA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03016620175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03016620175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4685.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4685.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC22BDD739</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO ANNUALE DOMINIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA DELLO STATO IVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ERGONET s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA DELLO STATO IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01871500565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERGONET s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>145.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>145.18</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC22DC0A38</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI ELETTRONICI E VARI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA DELLO STATO IVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07645710968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CITY CLEAN</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA DELLO STATO IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07645710968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CITY CLEAN</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1106.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1106.42</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC42BB83A3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPETTACOLO TEATRALE DEL 31.1.2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA DELLO STATO IVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01336610587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA DELLO STATO IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01336610587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>18.14</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC72B44370</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT. TRASPORTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA DELLO STATO IVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07645710968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CITY CLEAN</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA DELLO STATO IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07645710968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CITY CLEAN</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>608.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>608.78</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCC2E7526F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura Sett. Ott. Assistenza educativa C.B</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA DELLO STATO IVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10989730154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE TEMPO PER L'INFANZIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA DELLO STATO IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10989730154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE TEMPO PER L'INFANZIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1258.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1258.93</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD12D1E223</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO BERGANTINI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>65.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-26</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>65.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD12F2A60C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO 5 KIT LIBRI DI TESTO PROGETTO FSE-PON RIPA@RTIAMO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02634360966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOLARE s.r.l - IL PASSALIBRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02634360966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOLARE s.r.l - IL PASSALIBRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>918.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>918.28</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZD22EFCDD4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO E TRASPORTO PANNELLI IN LEGNO PER LAVORI PCTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA DELLO STATO IVA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BRICOCENTER ITALIA SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA DELLO STATO IVA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05602640962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICOCENTER ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>226.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>226.68</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZDC2B7FB40</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE PORTA SPOGLIATOIO MASCHILE PALESTRE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07645710968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CITY CLEAN</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>329.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>329.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDF2FEE95C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO REGISTRI DEI VERBALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA DELLO STATO IVA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>548.63</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-22</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>COD.CL. LA00514449 febbraio aprile II LINEA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA DELLO STATO IVA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FASTWEB S.P.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB S.P.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>610.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>610.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE12E8DF4D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>09327220159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SHADOW SRL - UFFICIO DISCOUNT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA DELLO STATO IVA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09327220159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SHADOW SRL - UFFICIO DISCOUNT</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>604.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>604.65</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE22CFCB76</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E INSTALLAZIONE DI PARATIE IN PLEXIGLASS ANTICONTAGIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TESORERIA DELLO STATO IVA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DECOR DESIGN FALLINI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA DELLO STATO IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09602800964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DECOR DESIGN FALLINI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3489.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3489.20</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZE42FD1124</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTRATTO ANNUALE SERVIZIO DERATTIZZAZIONE ANNO 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA DELLO STATO IVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08871560960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RE.VI ANTISETTICA SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA DELLO STATO IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08871560960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RE.VI ANTISETTICA SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>409.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>409.92</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZE72C50F93</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CANONE ANNUALE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI PIU' COPIE E STAMPE IN ECCESSO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA DELLO STATO IVA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04112260155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[LO SCRIBA SAS DI RIZZO MAURIZIO & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
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        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04112260155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[LO SCRIBA SAS DI RIZZO MAURIZIO & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7879.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7879.14</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE92C14F41</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO LICENZE OFFICE PER UFFICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA DELLO STATO IVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09602220155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSCREEN SAS di M. Maestrini e C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA DELLO STATO IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09602220155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSCREEN SAS di M. Maestrini e C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>885.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>885.72</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZF12E2D774</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO LETTINO PER INFERMERIA E MATERIALE DI PROTEZIONE COVID - 19</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA DELLO STATO IVA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MEDICAL PARMA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA DELLO STATO IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02221860345</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDICAL PARMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2236.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2236.75</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF42B569F1</cig>
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        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
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      <oggetto>FATT. TRENO PARIGI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2934.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-01-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-31</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA COVID 19</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EASYTEAM.ORG s.r.l.</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2020-11-02</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
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      <oggetto>PULIZIA E SANIFICAZIONE SCALE SICUREZZA PER COVID 19</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CITY CLEAN</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TESORERIA DELLO STATO IVA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07645710968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CITY CLEAN</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3843.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT. SETT. OTT. NOV. DIC. C.B.ASSISTENZA EDUCATIVA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TESORERIA DELLO STATO IVA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE TEMPO PER L'INFANZIA</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2020-07-30</dataUltimazione>
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</legge190:pubblicazione>
