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    <titolo>Pubblicazione dati legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione dati legge 190</abstract>
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    <entePubblicatore>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</entePubblicatore>
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      <oggetto>ACQUISTO BATTERIE PER MACCHINA LAVAPAVIMENTI</oggetto>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
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      <oggetto>QUOTA 11 STUDENTI 3 DS PER PROGETTO DI ASL </oggetto>
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      <oggetto>RINNOVO ANNUALE SERVIZIO ANTIVIRUS TREND MICRO</oggetto>
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          <ragioneSociale>CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO 15 SKILL CARDS E 20 ESAMI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>900.36</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-02</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
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      <oggetto>NOLEGGIO PULLMAN USCITA DIDATTICA A TORINO MUSEO EGIZIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>F.LLI FLACCADORI Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>494.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-19</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
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      <oggetto>FATT. 113 FE SETT. OTT. NOV. (COMI)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>10989730154</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>417.90</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-01-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
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      <oggetto>FATT. MATERIALE EDUCAZIONE FISICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02137480964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DECATHLON</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>210.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-02-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-04</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO BOBINE ASCIUGAMANI LICEO ARTISTICO PER ASL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>495.32</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-02-21</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI PER ESAME DI STATO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SHADOW SRL - UFFICIO DISCOUNT</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09327220159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SHADOW SRL - UFFICIO DISCOUNT</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>166.07</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
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      <oggetto>SOSTITUZIONE VETRI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DPTRRT57D26F205R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE PETRI VETRO di Roberto De Petri</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>383.08</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-19</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MANUALI DI PROGETTAZIONE PER LICEO ARTISTICO ARCHITETTURA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DIDATTICA LIBRI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07575580159</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>187.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-03</dataUltimazione>
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          <ragioneSociale>LOESCHER EDITORE</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>LOESCHER EDITORE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>521.80</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-10-15</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
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      <oggetto>CONTO CONTRATTUALE 30030038-003 fatt. ottobre</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE ALT LOM AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE ALT LOM AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>11.22</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-02</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TESORERIA DELLO STATO IVA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA DELLO STATO IVA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04754910158</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>786.08</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-11-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>786.08</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
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      <oggetto>COD. CLIENTE 1586682 ABBONAMENTO BILANCIO E REDDITO D'IMPRESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>10209790152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IPSOA GRUPPO WOLTERS KLUWER</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2019-03-04</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT. 0032110004558</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BRICOCENTER ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>506.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-03</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CANONE ANNUALE SERVIZIO DERATTIZZAZIONE DAL 01/01/2019 AL 31/12/219</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
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      <oggetto>OPEN DAY 12.1.2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01255720169</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>40.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-15</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO CARTA PER STAMPANTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07922090969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HARTEX GROUP</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>657.09</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2019-07-03</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO BANCHI RECLINABILI,SEDIE CON SCHIENALE REGOLABILI IN ALTEZZA,SEDIE ALUNNI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>09384860962</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>4135.80</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-09-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-02</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO TELAI E TARGHETTE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA DELLO STATO IVA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VNISRN91L41I690O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INCISORIA SESTESE DI VINO SERENA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>336.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-03</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
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      <oggetto>MODULO MA@MU PON FSE 10.2.2A-FSEPON-LO2017-221</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80068370156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2100.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MODULO PON SOS PER SCEGLIERE 10.1.6AFSEPON-LO-2018-142</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA DELLO STATO IVA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COOP. LOTTA CONTRO L'EMARGINAZIONE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>94502230157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP. LOTTA CONTRO L'EMARGINAZIONE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2099.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2099.62</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PUBBLICITA' PROGETTO PON LABORATORIO LINGUISTICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA DELLO STATO IVA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>VNISRN91L41I690O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INCISORIA SESTESE DI VINO SERENA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA DELLO STATO IVA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VNISRN91L41I690O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INCISORIA SESTESE DI VINO SERENA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>481.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>481.31</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MOUSE CON FILO, SALVIETTE PULIZIA MONITOR E LETTORE MEMORY CARD</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA DELLO STATO IVA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VART COMPONENTI ELETTRONICI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA DELLO STATO IVA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06773320152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VART COMPONENTI ELETTRONICI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>157.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>157.38</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO PULLMAN PER OLIMPIADI DELLA DANZA A BOLOGNA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TESORERIA DELLO STATO IVA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA DELLO STATO IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01627060161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI FLACCADORI Srl</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO STAMPANTE RICOH SP400DN PER DSGA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04112260155</codiceFiscale>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
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      <oggetto>FATT. AEREO STAGE EDIMBURGO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>16688.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
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      <oggetto>SPETTACOLI : OPEN LA MIA STORIA - L'IMPORTANZA DI CHIAMARSI ERNESTO - ATTI OSCENI. I TRE PROCESSI DI OSCAR WILDE - DIPLOMAZIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03103010157</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>680.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-02</dataUltimazione>
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      <oggetto>MATERIALE SCIENZE MOTORIE</oggetto>
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          <codiceFiscale>FNRGTN53L20F205J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGO SPORT DI AGOSTINO FUNARO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>453.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-19</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
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      <oggetto>CONTO CONTRATTUALE 30030038-003 AFFRANCATURE DICEMBRE 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE ALT LOM AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>74.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-09</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO CARTA PLOTTER E VARIE CANCELLERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SHADOW SRL - UFFICIO DISCOUNT</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA DELLO STATO IVA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09327220159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SHADOW SRL - UFFICIO DISCOUNT</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>126.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-03</dataUltimazione>
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      <oggetto>POLIZZA R.C. 2018/19</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03967470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBIENTESCUOLA s.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6785.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6785.10</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>HARTEX GROUP</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA DELLO STATO IVA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07922090969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HARTEX GROUP</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>338.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>338.18</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO VESTIARIO COLLABORATORI SCOLASTICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02532310964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[CASA DEL CAMICE di Mastrogiacomo Anna Maria  & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>495.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-19</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO DI CHIMICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TESORERIA DELLO STATO IVA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ZETALAB s.r.l.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA DELLO STATO IVA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03523260283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZETALAB s.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>327.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO AMPLIFICATORE MODELLO DAD PA360T</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MONDOVISIONE Soc. Coop. Soc. Onlus</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA DELLO STATO IVA</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
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      <oggetto>CANONE ANNUALE  2 ASCIUGAMANI</oggetto>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
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      <oggetto>RIPARAZIONE MACCHINA LAVASCIUGA</oggetto>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
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      <oggetto>SPESE DI TRASPORTO AI PIANI DI ARREDI</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>280.60</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
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      <oggetto>FATT. SPORTELLO COUNSELING 2018/19</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>1600.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
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      <oggetto>PROGETTO LABORATORIO TEATRALE 2018/19</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>10904200150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EXTRAMONDO Associazione Culturale</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2562.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-06-03</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO HARD DISK SSD-SOLID STATE DISK 2.5" 480 GB SATA 3 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>09602220155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSCREEN SAS di M. Maestrini e C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>97.60</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2019-11-04</dataUltimazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PULIZIA E IGIENICO SANITARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <codiceFiscale>04754910158</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>1581.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO 2 SCHEDE VIDEO PER PC</oggetto>
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          <codiceFiscale>06773320152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VART COMPONENTI ELETTRONICI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>91.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-04</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO LEGO MINDSTORMS EDUCATION EV3 KIT PE MODULO PON IMPARARE CON I ROBOT</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
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        <dataUltimazione>2019-04-01</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO LICEO ARTISTICO DISCIPLINE PITTORICHE PER PROGETTI ALTERNANZA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>IMBIANCATURA E RASATURA DI 4 AULE</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA DELLO STATO IVA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05602640962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICOCENTER ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>51.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-15</dataInizio>
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      <oggetto>FATT. 5/19 5 QUOTE STUDENTI</oggetto>
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          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE VENTIMILA LEGHE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE VENTIMILA LEGHE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO CRETA E MATERIALE VARIO PER ESAME DI STATO LICEO ARTISTICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>05240100965</codiceFiscale>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
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      <oggetto>INTERVENTO URGENTE PIANO TERRA</oggetto>
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          <codiceFiscale>03490100157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAMBRO SPURGHI s.r.l.</ragioneSociale>
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        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO PISTONE DI RICAMBIO PER CONTAINER DAILY</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TESORERIA DELLO STATO IVA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA DELLO STATO IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02521560165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOCATELLI EUROCONTAINERS S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>414.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-04</dataUltimazione>
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      <cig>Z732A2996D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
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      <oggetto>VOLANTINI AFM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04061550275</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIXARTPRINTING S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>204.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-04</dataUltimazione>
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      <cig>Z7427452B1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
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      <oggetto>COD.CL. LA00514449 FEBBRAIO APRILE I LINEA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>902.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
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      <oggetto>PROGETTO NEVER GIVE UP</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VLDSLV93P55F205J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALADE' SILVIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <cig>Z76269901D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
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      <oggetto>FATT. FIRMA DIGITALE DS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA DELLO STATO IVA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>97.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>97.60</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE PER PULIZIE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA DELLO STATO IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04754910158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[B.E.C.A.M. s.a.s. di Capello A. & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>300.12</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7A29D9104</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO FASCICOLI STUDENTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA DELLO STATO IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08962680156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[PRINTED IN ITALY SNC DI FINIGUERRA MASSIMO & C]]></ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>463.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>463.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7B2A4FC74</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>materiale vario l.a.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA DELLO STATO IVA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BRICOCENTER ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA DELLO STATO IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05602640962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICOCENTER ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>211.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>211.82</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7C276B9A4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE PROGETTO COOP</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TESORERIA DELLO STATO IVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BRICOCENTER ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA DELLO STATO IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05602640962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICOCENTER ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>675.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>675.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8029F674C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CANONE ANNUALE EASY AXIOS UPDATE SERVIZIO ANNO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA DELLO STATO IVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07331470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EASYTEAM.ORG s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA DELLO STATO IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07331470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EASYTEAM.ORG s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>402.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>402.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8325EE9FE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VIAGGIO DI ISTRUZIONE GRECIA DEL NORD</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03016620175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03016620175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8800.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8627FCE16</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO LATTE DI VERNICE PER REALIZZAZIONE MURALES PROGETTO NEVER GIVE UP</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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      <oggetto>VIAGGIO DI ISTRUZIONE BARCELLONA (CICCIMARRA)</oggetto>
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      <oggetto>CANONE ANNUALE ASCIUGAMANI E CONTENITORI IGIENICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>CANONI ANNUALI FOTOCOPIATRICI</oggetto>
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      <oggetto>CONSULENZA D LGS 81/08 E RSPP 2019</oggetto>
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          <codiceFiscale>12689530157</codiceFiscale>
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        <dataInizio>2019-01-18</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
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      <oggetto>ASSISTENZA DIAMOND 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07922090969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HARTEX GROUP</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO N. 4 SCHEDE VIDEO LOW PROFILE 1 GB DDR3</oggetto>
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          <codiceFiscale>06773320152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VART COMPONENTI ELETTRONICI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>209.84</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO N° 4 VIDEOPROIETTORI EPSON EB-685W COMPRENSIVI DI CASSE ACUSTICHE, MONTAGGIO ED INSTALLAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale><![CDATA[ALAN MULTIMEDIA SAS DI INZAGHI & C]]></ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI ZOCCOLINI E PARASPIGOLI</oggetto>
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          <codiceFiscale>00345610133</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
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      <oggetto>FATT. DICEMBRE 2018 LUE</oggetto>
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          <codiceFiscale>10989730154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE TEMPO PER L'INFANZIA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>CONTO CONTRATTUALE 30030038-003 AFFRANCATURE FEBBRAIO (CIG DEFINITIVO)</oggetto>
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          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE ALT LOM AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2019-03-11</dataInizio>
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      <oggetto>VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BARCELLONA (GIANNANDREA)</oggetto>
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          <ragioneSociale>CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2019-01-17</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
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      <oggetto>SOSTITUZIONE VETRI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>DPTRRT57D26F205R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE PETRI VETRO di Roberto De Petri</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>302.56</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>302.56</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC12A203D9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO 20 MOUSE USB HPX900 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VART COMPONENTI ELETTRONICI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA DELLO STATO IVA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06773320152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VART COMPONENTI ELETTRONICI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>168.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-04</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VIAGGIO DI ISTRUZIONE A MADRID</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03016620175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03016620175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5205.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5205.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC325EEA93</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VIAGGIO DI ISTRUZIONE A RAVENNA/URBINO/GRADARA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03016620175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03016620175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4031.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1007.45</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC32701218</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE CUFFIE LABORATORIO INFORMATICA E TRASLOCO VIDEOPROIETTORE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA DELLO STATO IVA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale><![CDATA[ALAN MULTIMEDIA SAS DI INZAGHI & C]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA DELLO STATO IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05240100965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[ALAN MULTIMEDIA SAS DI INZAGHI & C]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1257.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1257.58</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC62A9D55A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA DELLO STATO IVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05602640962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICOCENTER ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA DELLO STATO IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05602640962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICOCENTER ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>73.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>73.33</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC62B2B80A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT. ANTIVIRUS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA DELLO STATO IVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09602220155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSCREEN SAS di M. Maestrini e C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA DELLO STATO IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09602220155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSCREEN SAS di M. Maestrini e C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>314.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>314.76</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC72A6CF0D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA DELLO STATO IVA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>09327220159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SHADOW SRL - UFFICIO DISCOUNT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA DELLO STATO IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09327220159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SHADOW SRL - UFFICIO DISCOUNT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>575.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>575.39</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC72A711B9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO PULLMAN USCITA DIDATTICA BIENNALE DI VENEZIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA DELLO STATO IVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01627060161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI FLACCADORI Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA DELLO STATO IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01627060161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI FLACCADORI Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1092.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1092.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCB279FAC3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE VETRO CORRIDOIO 3° PIANO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA DELLO STATO IVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DPTRRT57D26F205R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE PETRI VETRO di Roberto De Petri</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA DELLO STATO IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DPTRRT57D26F205R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE PETRI VETRO di Roberto De Petri</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>91.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>91.50</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZCE25EEB94</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PRAGA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03016620175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03016620175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13179.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6589.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD0279F53F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ESAMI DELF</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>96045350582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INSTITUT FRANCAIS MILANO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>96045350582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INSTITUT FRANCAIS MILANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>660.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>660.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD02905525</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE VARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA DELLO STATO IVA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BRICOCENTER ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA DELLO STATO IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05602640962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICOCENTER ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>245.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>245.04</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD1277057F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO PANNELLI IN LEGNO E PENNELLI PROGETTO COOP LICEO ARTISTICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA DELLO STATO IVA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BRICO IO S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA DELLO STATO IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08589490153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICO IO S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>314.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>314.10</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
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      <oggetto>FATT. 445/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03016620175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>780.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>780.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD42725F09</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI VARI ELETTRICISTA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TESORERIA DELLO STATO IVA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FREE TEK  di Pugliese Vito</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA DELLO STATO IVA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PGLVTI76D23F061D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FREE TEK  di Pugliese Vito</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3182.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3182.98</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZD62A514FB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO LICEO ARTISTICO DISCIPLINE PLASTICHE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>TESORERIA DELLO STATO IVA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00317880151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[COLORIFICIO MARIANI SAS DI MARIANI G.& C.]]></ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA DELLO STATO IVA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2521.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2521.81</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDA27644CF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FOTOCOPIE ECCEDENTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA DELLO STATO IVA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA DELLO STATO IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04112260155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[LO SCRIBA SAS DI RIZZO MAURIZIO & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4511.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4511.04</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDD29CB790</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PACCHETTO 1000 SMS PER UFFICIO PERSONALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA DELLO STATO IVA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EASYTEAM.ORG s.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA DELLO STATO IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07331470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EASYTEAM.ORG s.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>231.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>231.80</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZDF27A0EDC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO PULLMAN PER USCITA DIDATTICA A RAVENNA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CARONTE SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
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        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03126990963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARONTE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1100.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE02745263</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>COD.CL. LA00514449 febbraio aprile II LINEA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA DELLO STATO IVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA DELLO STATO IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>610.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>610.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE3299A1F1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fatt. mat. vario</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA DELLO STATO IVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05602640962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICOCENTER ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA DELLO STATO IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05602640962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICOCENTER ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>106.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>106.05</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE6288B128</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA DELLO STATO IVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04754910158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[B.E.C.A.M. s.a.s. di Capello A. & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA DELLO STATO IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04754910158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[B.E.C.A.M. s.a.s. di Capello A. & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>861.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>861.38</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE827CC96B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO 33 FELPE CON LOGO PER SCIENZE MOTORIE E 12 T-SHIRT</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA DELLO STATO IVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08256590962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLIF SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA DELLO STATO IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08256590962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLIF SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1511.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1511.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEA273C2FE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI TRASLOCO ARREDI DONAZIONE FASTWEB</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CITY CLEAN</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA DELLO STATO IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07645710968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CITY CLEAN</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2019-02-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-04</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO BOMBOLETTE SPRAY PER PROGETTO NEVER GIVE UP</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA TOGNELLA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>92.02</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-02-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-01</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
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      <oggetto>USCITA DIDATTICA IN BICICLETTA A MANTOVA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>880.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MEDICAL PARMA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>265.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-02</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO BIDONE ASPIRATUTTO E NEON</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05602640962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICOCENTER ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>100.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-03</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
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      <oggetto>MATERIALE VARIO PON SPERIMENTO E SCELGO (ORIENTAMENTO) SOS PER SCEGLIERE MARCIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00317880151</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>733.01</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-12-18</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
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      <oggetto>ORDINE LUMIA SCIENZE MOTORIE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>02137480964</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>559.48</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-10-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-02</dataUltimazione>
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      <oggetto>POLIZZA DIPENDENTI</oggetto>
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        <dataInizio>2019-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-12</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
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      <oggetto>CORSO SICUREZZA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>12689530157</codiceFiscale>
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