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    <titolo>Pubblicazione dati legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione dati legge 190</abstract>
    <dataPubbicazioneDataset>2016-01-01</dataPubbicazioneDataset>
    <entePubblicatore>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2016-12-31</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2017</annoRiferimento>
    <urlFile>http://www.iisdenicola.gov.it/images/avcp/datil190-2016.xml</urlFile>
    <licenza>IODL</licenza>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
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      <oggetto>IMPIANTO ASCIUGATORI ELETTRICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE ALT LOM AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2016-09-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-11</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
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      <oggetto>SALDO BIGLIETTI TRENO MILANO PARIGI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2015-01-22</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
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      <oggetto>SPORTELLO COUNSELING 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE VENTIMILA LEGHE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1311.48</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-01-08</dataInizio>
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      <oggetto>FATT. SOSTITUZIONE VETRO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>DPTRRT57D26F205R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE PETRI VETRO di Roberto De Petri</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>210.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-06-17</dataInizio>
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      <oggetto>fornitura e posa in opera cavo lan per patch di rete</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FREE TEK  di Pugliese Vito</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>PGLVTI76D23F061D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FREE TEK  di Pugliese Vito</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>882.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-07</dataInizio>
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      <oggetto>FATT. 554/15 SWITCH E TONER</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LO SCRIBA SNC</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04112260155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LO SCRIBA SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>230.50</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-05-22</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO TAVOLO PING PONG</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA DELLO STATO IVA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02137480964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DECATHLON</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>299.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-13</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
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      <oggetto>COD. CLIENTE 1586682 ABBONAMENTO TRIENNALE BILANCIO E REDDITO (D'AMICO)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>IPSOA GRUPPO WOLTERS KLUWER</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10209790152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IPSOA GRUPPO WOLTERS KLUWER</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>507.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-09</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 000047 del 29/12/2014 SEDIE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02657670127</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IILSA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02657670127</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IILSA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>534.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-30</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PERNOTTAMENTO REVISORI DEI CONTI  25.9.2014 - FATT. 231 DEL 26.9.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06963090961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RONDO' s.a.s. di CHEN ZHOUYWE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06963090961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RONDO' s.a.s. di CHEN ZHOUYWE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-29</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VISITE 6.10.2016 H 10,45 CODICE GRUPPO ES06101045 - H 11,45 CODICE ES06101145</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARTHEMISIA GROUP srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06426370968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTHEMISIA GROUP srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>440.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-28</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>440.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
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      <oggetto>IMBIANCATURA AULE 208 E 210</oggetto>
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          <codiceFiscale>CPRMSM74A13E974F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MILLECOLORI di Massimo Caprarotta</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>CPRMSM74A13E974F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MILLECOLORI di Massimo Caprarotta</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>850.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-11-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>850.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO ANNUARI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>MNGDRN69P21F205S</codiceFiscale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MNGDRN69P21F205S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AM</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>82.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-30</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>USCITA DIDATTICA VAL DI SUSA 28.11.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>F.LLI FLACCADORI Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01627060161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI FLACCADORI Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>520.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-18</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT. 30 PERNOTTAMENTO REVISORI DEI CONTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09230660962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[HOTEL EUROPA SNC di Wang Zhaohu & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>109.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-19</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>109.09</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTRATTO ASSICURAZIONE INCENDIO E FURTO DAL  20.10.2015 AL 20.10.2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>620.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>620.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO TONER PER STAMPANTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TESORERIA DELLO STATO IVA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>LO SCRIBA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA DELLO STATO IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04112260155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LO SCRIBA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>916.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>916.22</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOTA DI ADDEBITO N. EDN/2015-05-S CERTIFICAZIONE DELF</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>96045350582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INSTITUT FRANCAIS MILANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>96045350582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INSTITUT FRANCAIS MILANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>502.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-09</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>502.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z26117D081</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manifesti per scuola aperta FATT. 444-2014 DEL 31.10.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08382830159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINEA GRAFICA s.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08382830159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINEA GRAFICA s.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>575.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2B13E9A14</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manifesti per rappr. teatrale</oggetto>
      <sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI  GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08382830159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINEA GRAFICA s.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08382830159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINEA GRAFICA s.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>96.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-31</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z310D6661F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT. 8684722 DEL 14.12.2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>290.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>290.03</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z310EB1798</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTO CONTRATTUALE 30030038-003  AFFRANCATURE FEBBRAIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE ALT LOM AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE ALT LOM AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>70.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-08</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>70.14</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z3412CDA12</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 00064/12/2015 del 28/01/2015 ACCONTO VIAGGIO BUDAPEST</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03016620175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03016620175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5453.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5453.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z371C10D23</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI FABBRO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA DELLO STATO IVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SCCRLN56M23F704A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCOMANI RINO LINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA DELLO STATO IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SCCRLN56M23F704A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCOMANI RINO LINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>244.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-17</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z381BE901A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>USCITA DIDATTICA A MANTOVA DEL 24/11/16</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA DELLO STATO IVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01627060161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI FLACCADORI Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA DELLO STATO IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01627060161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI FLACCADORI Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>525.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>525.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z3B102F97</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT. 144 DELL'8.10.2014 PROGETTO WIRELESS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07311000157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[MONTI&RUSSO DIGITAL SRL]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07311000157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[MONTI&RUSSO DIGITAL SRL]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11680.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-23</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z3C0D47FD5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT.209/FT ACCONTO VIAGGIO BARCELLONA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02640280349</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GES.CO. SRL CON UNICO SOCIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02640280349</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GES.CO. SRL CON UNICO SOCIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1713.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-13</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>1713.93</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DOCENZA CORSI TRINITY 2013/14</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>NDRTRS63R43Z404A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANDREW THERESA KATHLEEN</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>NDRTRS63R43Z404A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANDREW THERESA KATHLEEN</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>786.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-22</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>786.89</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>COD. CL. 1019211 FATTURA 5738718 del 14.8.2014  - TELEFONIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>289.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-22</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>COMPENSO MODELLA VIVENTE MAGGIO/GIUGNO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRRCST76T41I819F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRARIO CRISTINA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FRRCST76T41I819F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRARIO CRISTINA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>711.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-10</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>711.18</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>USCITA DIDATTICA CHIARAVALLE 27.11.2014 FATTURA 2014/5/21 DEL 23.12.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03126990963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARONTE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03126990963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARONTE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>234.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-18</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 45/A del 31/05/2015 pullman scambio culturale Saint Denis</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00780610960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEREGO AUTOSERVIZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00780610960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEREGO AUTOSERVIZI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-22</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO 6000 BOLLETTINI DI C/C E 2500 BUSTE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA DELLO STATO IVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08382830159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINEA GRAFICA s.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA DELLO STATO IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08382830159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINEA GRAFICA s.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>634.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>634.40</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO LICENZE PER ESAMI ECDL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03720700156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03720700156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1701.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-28</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1701.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT. 5/15 BUFFET DA OTTOBRE 2014 A GENNAIO 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06832980962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW SOBAR S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06832980962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW SOBAR S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1442.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-22</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1442.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4E1A82963</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT. 1/2016 FORNITURA E INSTALLAZIONE FRANGISOLE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06530800967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TENDASYSTEM</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06530800967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TENDASYSTEM</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>630.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-05</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>630.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONFERENZA 7.2.2015 INTEGRAZIONE SOCIO-CULTURALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CTZGPP76H18F704G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CATOZZELLA GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CTZGPP76H18F704G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CATOZZELLA GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-06</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z530D6628A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>COMPENSO TESORERIA 2013  COD. CLIENTE 60476c</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00799960158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTESA SAN PAOLO S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00799960158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTESA SAN PAOLO S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z581BE64C3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSICURAZIONE R.C. 2016/17 802 ALUNNI PAGANTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03967470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBIENTESCUOLA s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03967470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBIENTESCUOLA s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7458.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7458.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z5A1B8D995</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CARRELLO PORTA TABLET</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA DELLO STATO IVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11024190156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFORMATIC PROJECT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA DELLO STATO IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11024190156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFORMATIC PROJECT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>890.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>890.60</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z5B16B65D5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AXIOS DIAMOND 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3278.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-08</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>POLIZZA INCENDIO E FURTO 20.11.2014 20.11.2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07833760015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSICURAZIONI GENERALI ALLEANZA TORO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07833760015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSICURAZIONI GENERALI ALLEANZA TORO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>981.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-24</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>981.15</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E INSTALLAZIONE SCHEDE WI-FI E VGA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA DELLO STATO IVA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>INFORMATIC PROJECT SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA DELLO STATO IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11024190156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFORMATIC PROJECT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>311.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>311.10</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5D1C23E80</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE VARIO LABORATORIO CHIMICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA DELLO STATO IVA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03523260283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZETALAB s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA DELLO STATO IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03523260283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZETALAB s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>289.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>237.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5F17EF725</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRIMA RATA CONTRATTO 2016 D.LGS 81/2008</oggetto>
      <sceltaContraente>28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12689530157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMEO s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12689530157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMEO s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>491.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-08</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CODICE CLIENTE FATTURA PAE0004028 ABBONAMENTO SMALL BUSINESS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>148.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-19</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>148.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6315D6183</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CODICE CLIENTE 1019211 FATT. PAE0022832 DEL 14.8.2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>148.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-08-31</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>148.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z640DF9B30</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO AUDIO/VIDEO PER SPETTACOLO PROF. EMMOLO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02859990133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONDOVISIONE Soc. Coop. Soc. Onlus</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02859990133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONDOVISIONE Soc. Coop. Soc. Onlus</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>143.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>143.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z671302741</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavori elettricista </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PGLVTI76D23F061D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FREE TEK  di Pugliese Vito</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PGLVTI76D23F061D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FREE TEK  di Pugliese Vito</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>205.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-02</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z68170196E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTRATTO: COMPENSARE, DISPENSARE O RENDERE AUTONOMI? UN MO(N)DO DIVERSO DI APPRENDERE</oggetto>
      <sceltaContraente>28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GSSMRA74B41F205J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GESSATI MARA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GSSMRA74B41F205J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GESSATI MARA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1229.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-08</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6B1BA7705</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>uscita didattica val di susa prof. Emmolo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA DELLO STATO IVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01627060161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI FLACCADORI Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA DELLO STATO IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01627060161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI FLACCADORI Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>690.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-19</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z6C12DF2DF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 43/PA del 27/01/2015 ACCONTO VIAGGIO ROMA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02640280349</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GES.CO. SRL CON UNICO SOCIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02640280349</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GES.CO. SRL CON UNICO SOCIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1680.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-28</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1680.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6D0E56CFC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORDINE PAGAMENTO EDN/2014-05-2 - CERTIFICAZIONE ESTERNA LINGUA FRANCESE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>96045350582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INSTITUT FRANCAIS MILANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>96045350582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INSTITUT FRANCAIS MILANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>385.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>385.25</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z721018030</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CORSO DI RECUPERO ECONOMIA AZIENDALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>NRCGLG93A07I690D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NARCISO GIANLUIGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>NRCGLG93A07I690D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NARCISO GIANLUIGI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>196.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-09</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
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      <oggetto>CODICE CLIENTE 1019211 FATT. PAE0018864 DEL 14.6.2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>148.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-05</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>148.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE N. 2 VETRI PIANO TERRA E CORRIDOIO FATT. 271</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA DELLO STATO IVA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>DPTRRT57D26F205R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE PETRI VETRO di Roberto De Petri</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA DELLO STATO IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DPTRRT57D26F205R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE PETRI VETRO di Roberto De Petri</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>600.24</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PARTE FATTURA 74 TER N. 228/07/2014 VIAGGIO ISTRUZIONE BARCELLONA DAL 17 AL 21.3.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>03016620175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03016620175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11249.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-06</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>COD. CLIENTE 1586682 - CANONE RINNOVO ANNUALE ESPERTO IPSOA ON-LINE (D'AMICO)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10209790152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IPSOA GRUPPO WOLTERS KLUWER</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10209790152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IPSOA GRUPPO WOLTERS KLUWER</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>125.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>125.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO CONTRATTO 2016 SICUREZZA</oggetto>
      <sceltaContraente>28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12689530157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMEO s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12689530157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMEO s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>491.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-08</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI LLICEO ARTISTICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09043270157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIP.AM</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09043270157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIP.AM</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>763.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>763.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MOSTRA KLIMT COD. GRUPPO KL08040930 E KL08040945 (PROF. GIANNANDREA)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06594200963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOSTRAMI S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06594200963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOSTRAMI S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>191.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-21</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>191.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 00245/12/2015 del 17/03/2015 SALDO VIAGGIO PARIGI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03016620175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03016620175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7935.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-24</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7935.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z821CA4B9D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI EDILI VARI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CPRMSM74A13E974F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MILLECOLORI di Massimo Caprarotta</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CPRMSM74A13E974F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MILLECOLORI di Massimo Caprarotta</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>950.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>950.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z831017EE3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTO CONTRATTUALE 30030038-003 AFFRANCATURE  MAGGIO 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE ALT LOM AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE ALT LOM AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-09</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.73</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8313CBBCC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 116/PA del 23/03/2015 SALDO VIAGGIO A ROMA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02640280349</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GES.CO. SRL CON UNICO SOCIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02640280349</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GES.CO. SRL CON UNICO SOCIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1095.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-24</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1095.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8415992FF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 30 del 29/05/2015 pernottamento revisori</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>ZHUHAI71S59Z210U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOTEL EUROPA DI ZHU AIHUA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>ZHUHAI71S59Z210U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOTEL EUROPA DI ZHU AIHUA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>112.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-31</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>112.09</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z850EB1B9B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT. 122 VIAGGIO ISTRUZIONE BARCELLONA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02640280349</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GES.CO. SRL CON UNICO SOCIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02640280349</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GES.CO. SRL CON UNICO SOCIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1885.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-08</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1885.41</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z860E03B58</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO BIGLIETTI "IL PRINCIPE" DEL 21.3.2014 - CL. 3BC (17 STUDENTI + 2 DOCENTI ACCOMPAGNATORI)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06679580966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE PALAZZO LITTA PER LE ARTI ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06679580966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE PALAZZO LITTA PER LE ARTI ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>139.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-25</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
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      <oggetto>FATT. 857579 DEL 14.2.2014 COD. CLIENTE 1019211 - INTERNET LABORATORI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FASTWEB S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>290.81</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-02-26</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT. 74ter del 23.1.2014 ACCONTO VIAGGIO PORTOGALLO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03016620175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5016.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-27</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>5016.39</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIMBORSO CHILOMETRAGGIO USCITE PER SERVIZIO DALL'11.12.2013 AL 25.7.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>VGTFNC63T03E648I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VEGETTI FRANCESCO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VGTFNC63T03E648I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VEGETTI FRANCESCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>245.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-16</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT.  971 DEL 29.7.2015 NOLKEGGIO FOTOCOPIATORE E CONSUMO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LO SCRIBA SNC</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04112260155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LO SCRIBA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>685.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-08-03</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>685.94</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>COD. CLIENTE 1586682 - ABBONAMENTO TRIENNALE IPSOA ON LINE (SECONDO ANNO) - D'AMICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>10209790152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IPSOA GRUPPO WOLTERS KLUWER</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10209790152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IPSOA GRUPPO WOLTERS KLUWER</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>209.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-27</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>209.93</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CODICE CLIENTE 1019211  PAE0026543 DEL 14.4.2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>148.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-01</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>148.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9518094C0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA FORMAZIONE PERSONALE SICUREZZA</oggetto>
      <sceltaContraente>28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12689530157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMEO s.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12689530157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMEO s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1610.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-15</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MOSTRA KLIMT COD. KL08040945- COD. KL08040930</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06594200963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOSTRAMI S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06594200963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOSTRAMI S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-31</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>15.98</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT. 49/7/2014 DEL 23.1.2014 ACCONTO VIAGGIO BARCELLONA CON BUS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03016620175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03016620175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3706.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3706.07</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z9810CA1DE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTO CONTRATTUALE 30030038-003 - SERVIZI POSTALI NOVEMBRE 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE ALT LOM AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE ALT LOM AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>39.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-16</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>39.21</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z981BEF092</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE LICEO ARTISTICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA DELLO STATO IVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05602640962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICOCENTER ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA DELLO STATO IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05602640962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICOCENTER ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-11</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA20D8339D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT. 210/F7 DEL 20.12.2013 ACCONTO VIAGGIO PRAGA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02640280349</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GES.CO. SRL CON UNICO SOCIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02640280349</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GES.CO. SRL CON UNICO SOCIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2786.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2786.89</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZA312DF2FD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 44/PA del 27/01/2015 ACCONTO VIAGGIO FIRENZE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02640280349</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GES.CO. SRL CON UNICO SOCIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02640280349</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GES.CO. SRL CON UNICO SOCIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4440.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-28</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4440.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA80E29E84</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT. 227/07/2014 SALDO VIAGGIO ISTRUZIONE MADRID DAL 15 AL 19.3.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03016620175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03016620175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1930.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-06</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1930.33</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAC1B9288D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CODICE ABBONATO 579033317  RIVISTA CASABELLA PROF. RICCIARDI ANNO 2016/17</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03864370964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRESS-DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03864370964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRESS-DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>70.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>70.70</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT. 3 DEL 7.3.2014  VIAGGIO LAGER DAL 9 AL 12.5.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05342760963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE VENTIMILA LEGHE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05342760963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE VENTIMILA LEGHE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>590.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-12</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>590.16</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DOCENZA CORSO PHOTOSHOP</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SNSLNE56H41C933P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SINISCALCO ELENA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SNSLNE56H41C933P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SINISCALCO ELENA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>885.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-19</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>885.25</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO FIRME DIGITALI "SEGRETERIA DIGITALE"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-26</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 00055/12/2015 del 28/01/2015 ACCONTO VIAGGIO BERLINO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>03016620175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03016620175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3062.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3062.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT. 12 DEL 25.1.2016 SOSTITUZIONE VETRI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DPTRRT57D26F205R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE PETRI VETRO di Roberto De Petri</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DPTRRT57D26F205R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE PETRI VETRO di Roberto De Petri</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>310.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-26</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>310.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT.  48/7/2014 DEL 23.1.2014 ACCONTO VIAGGIO MADRID</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03016620175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03016620175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1930.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1930.33</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>COD. CLIENTE 1586682 SALDO  FATT. 46006240 DEL 23.1.2013 - 3° ANNO - SCADENZA 31.12.2015 - QUOTIDIANO IPSOA ON LINE (D'AMICO)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10209790152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IPSOA GRUPPO WOLTERS KLUWER</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10209790152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IPSOA GRUPPO WOLTERS KLUWER</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>256.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-22</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>256.13</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT. 7589783 DEL 14.10.2014 TELEFONIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>291.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-28</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TONER PER SEGRETERIA FATT. 1521 DEL 22.12.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04112260155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LO SCRIBA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04112260155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LO SCRIBA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-18</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBC18E0200</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROGETTO TEATRALE: SHAKESPEARE, CHI ERA COSTUI?</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNNMFR69C04G535I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANNI MINO FRANCESCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MNNMFR69C04G535I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANNI MINO FRANCESCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-08</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBC1BFC440</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>POLIZZA MULTIRISCHI 2016/17</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>670.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-17</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> FATT. 10 DELL'1.4.2016 SCUOLA VELA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01641790702</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORZA MINORE SCUOLA DI VELA ASD</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01641790702</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORZA MINORE SCUOLA DI VELA ASD</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2640.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-05</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2640.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBF195DACF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTO CONTRATTUALE 30030038-003 AFFRANCATURE FEBBRAIO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE ALT LOM AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE ALT LOM AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-11</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>18.40</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZC311156B0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>POTENZIAMENTO FIBRA DA 10 A 100 FATT. 8952166 DEL 14.12.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB S.P.A.</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
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      <oggetto>VIAGGIO ISTRUZIONE A STRASBURGO (SEQUI)</oggetto>
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          <codiceFiscale>97094530157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AEDE - SEGRETERIA DI MILANO</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2014-04-08</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
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      <oggetto>FATT. 69 -SALDO VIAGGIO CAP D'AIL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Centre Méditerranéen d'Etudes Francaises</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>78251939100</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Centre Méditerranéen d'Etudes Francaises</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5364.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>CONTO CONTRATTUALE 30030038-003 AFFRANCATURE APRILE 2014</oggetto>
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          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE ALT LOM AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE ALT LOM AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>55.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-27</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
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      <oggetto>FATT. 2651 DEL 27.12.2013 MATERIALE ACQUISTATO DIRETTAMENTE DA CORVAIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>08598840158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[TIESSE SNC DI IACOBBE & C.]]></ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>168.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-20</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTO CONTRATTUALE 30030038-003 AFFRANCATURE NOVEMBRE 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE ALT LOM AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE ALT LOM AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>123.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-02</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
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      <oggetto>FATTURA SALDO SICUREZZA 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TESORERIA DELLO STATO IVA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ROMEO SAFETETY ITALIAs.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA DELLO STATO IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12689530157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMEO SAFETETY ITALIAs.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>732.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>732.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
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      <oggetto>PARTE FATT. 74TER 229/07/2014 VIAGGIO ISTRUZIONE PORTO DAL 10 AL 14.3.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03016620175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5508.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-06</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>5508.20</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO VOLUMI SEGRETERIA - BERGANTINI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-02</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 00243/12/2015 del 17/03/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03016620175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03016620175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8889.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-24</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>8889.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 118/PA del 23/03/2015 SALDO VIAGGIO A FIRENZE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02640280349</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GES.CO. SRL CON UNICO SOCIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02640280349</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GES.CO. SRL CON UNICO SOCIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2470.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-24</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>2470.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACCONTO BIGLIETTI TRENO MILANO PARIGI - SCAMBIO CULTURALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04700360151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UVET VIAGGI TURISMO SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04700360151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UVET VIAGGI TURISMO SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>983.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-16</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>983.61</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fatt. 424 del 24.6.2015 crociera Barcellona</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03016620175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03016620175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2103.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2103.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE61A553A1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTRIBUTO VOLONTARIO COLLABORAZIONE PROGETTO LABORATORIO TEATRALE 2015/16</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>10904200150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EXTRAMONDO Associazione Culturale</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10904200150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EXTRAMONDO Associazione Culturale</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-17</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>1750.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEC14A940F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
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      <oggetto>FATT. 477 NOLEGGIO TRI. APRILE LUGLIO 2015 + FOTOCOPIE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04112260155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LO SCRIBA SNC</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04112260155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LO SCRIBA SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>724.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-22</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>724.03</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZED1468508</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTO CONTRATTUALE 30030038-003 CONSUMI GENNAIO 2015 FATT. 8715094946</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE ALT LOM AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE ALT LOM AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-05</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11.73</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEE0EB1F65</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT. 133 VIAGGIO A PRAGA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02640280349</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GES.CO. SRL CON UNICO SOCIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02640280349</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GES.CO. SRL CON UNICO SOCIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2786.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-08</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2786.89</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZF10F98DA1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>COMPENSO MODELLA VIVENTE 2013/14</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PCRMCR77B09H703T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PECORARO MARIA CARMELA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PCRMCR77B09H703T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PECORARO MARIA CARMELA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1015.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-10</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1015.98</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF11C35F6E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NUOVO PUNTO ELETTRICO AULA PROIEZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA DELLO STATO IVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11024190156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFORMATIC PROJECT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA DELLO STATO IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11024190156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFORMATIC PROJECT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>122.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>122.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF20E922A1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>viaggio istruzione a Firenze</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03016620175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03016620175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2077.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-01</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2077.87</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF212CD951</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 00054/12/2015 del 28/01/2015 ACCONTO VIAGGIO  PARIGI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03016620175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03016620175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7935.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7935.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF61499CBC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CODICE ABBONATO 579033317  TESTATA:129  CASABELLA  ANNO 2015/16 (PROF. RICCIARDI)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03864370964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRESS-DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03864370964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRESS-DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80.70</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF718737D8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>WPPQPUMA4E FATT. 83E RINNOVO SERVIZIO HOSTING SMART JOOMIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01871500565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERGONET s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01871500565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERGONET s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>89.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-19</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>89.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZO712DF31A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 45/PA del 27/01/2015 ACCONTO VIAGGIO ROMA II II GRUPPO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02640280349</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GES.CO. SRL CON UNICO SOCIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02640280349</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GES.CO. SRL CON UNICO SOCIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3240.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-28</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3240.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
</data>
</legge190:pubblicazione>