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    <titolo>Pubblicazione dati legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione dati legge 190</abstract>
    <dataPubbicazioneDataset>2016-01-25</dataPubbicazioneDataset>
    <entePubblicatore>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2016-01-25</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2015</annoRiferimento>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
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      <oggetto>CONTO CONTRATTUALE 30030038-003 FATT. 8715102798 AFFRANCATURE MARZO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE ALT LOM AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE ALT LOM AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>19.21</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-18</dataUltimazione>
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      <oggetto>RIPARAZIONE PARTE ELETTRICA CAPPA LABORATORIO CHIMICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FASTWEB S.P.A.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2015-03-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
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      <oggetto>SALDO BIGLIETTI TRENO MILANO PARIGI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04700360151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UVET VIAGGI TURISMO SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>654.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>riparazione tablet</oggetto>
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          <codiceFiscale>07311000157</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>40.98</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-05</dataUltimazione>
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      <oggetto>fornitura e posa in opera cavo lan per patch di rete</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FREE TEK  di Pugliese Vito</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>PGLVTI76D23F061D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FREE TEK  di Pugliese Vito</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>882.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-07</dataInizio>
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      <oggetto>FATT. 554/15 SWITCH E TONER</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LO SCRIBA SNC</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>04112260155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LO SCRIBA SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>230.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-22</dataInizio>
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      <oggetto>CONTO CONTRATTUALE 30030038-003 RENDICONTO 2083919954 AFFRANCATURE OTTOBRE 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE ALT LOM AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE ALT LOM AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.33</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
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      <oggetto>COD. CLIENTE 1586682 ABBONAMENTO TRIENNALE BILANCIO E REDDITO (D'AMICO)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>10209790152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IPSOA GRUPPO WOLTERS KLUWER</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10209790152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IPSOA GRUPPO WOLTERS KLUWER</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>507.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-09</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>507.00</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>acquisto carta per plotter</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LA TECNICA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00597900166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA TECNICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>206.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>206.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>POLIZZA R.C. 2015/16 FATT. 2015004780</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03967470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBIENTESCUOLA s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03967470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBIENTESCUOLA s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7254.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7254.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0611A22DE</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 000047 del 29/12/2014 SEDIE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02657670127</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IILSA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02657670127</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IILSA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>534.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z0612DDF39</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acvquisto materiale per laboratorio di chimica (marcioni)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03523260283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZETALAB s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03523260283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZETALAB s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>292.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>292.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z071376FB9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TONER STAMPANTI LABORATORI (RICH. DA CAPACCHIONE)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04112260155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LO SCRIBA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04112260155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LO SCRIBA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>606.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-08-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>606.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z07165005C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto materiale vario per manutenzione ordinaria istituto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08598840158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[TIESSE SNC DI IACOBBE & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <ragioneSociale><![CDATA[TIESSE SNC DI IACOBBE & C.]]></ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>478.51</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-05</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
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      <oggetto>acquisto carta a4</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01279740136</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRASSI UFFICIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01279740136</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRASSI UFFICIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>489.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-24</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>rinnovo contratto assistenza annuale laboratorio di lingue</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05240100965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[ALAN MULTIMEDIA SAS DI INZAGHI & C]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05240100965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[ALAN MULTIMEDIA SAS DI INZAGHI & C]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>750.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ABBIGLIAMENTO PERSONALE ATAfatt. n. 96 del 27.2.2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02532310964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[CASA DEL CAMICE di Mastrogiacomo Anna Maria  & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02532310964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[CASA DEL CAMICE di Mastrogiacomo Anna Maria  & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>389.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>389.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI MATURITA' LICEO ARTISTICO fatt. e 5 del 28.5.2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BLLLCU62S08F205S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLORIFICIO BELLINI di Bellini Luca</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BLLLCU62S08F205S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLORIFICIO BELLINI di Bellini Luca</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1095.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1095.35</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PERNOTTAMENTO REVISORI DEI CONTI  25.9.2014 - FATT. 231 DEL 26.9.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06963090961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RONDO' s.a.s. di CHEN ZHOUYWE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06963090961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RONDO' s.a.s. di CHEN ZHOUYWE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-29</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE VETRO  GRANDE ROTTO DA NEANAA MOHAMED fatt. 108 del 30.5.2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DPTRRT57D26F205R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE PETRI VETRO di Roberto De Petri</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DPTRRT57D26F205R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE PETRI VETRO di Roberto De Petri</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>285.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>285.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO CLIMATIZZATORE E MANUTENZIONE DI QUELLI ESISTENTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PROGETTO CLIMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04817040969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGETTO CLIMA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2660.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2660.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO BUS DA VENTIMIGLIA A/R</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>25393820360</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLLUCCINI s.a.r.l. voyages</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>25393820360</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLLUCCINI s.a.r.l. voyages</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1439.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1439.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ANNUARI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNGDRN69P21F205S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AM</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MNGDRN69P21F205S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AM</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>82.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-30</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>USCITA DIDATTICA VAL DI SUSA 28.11.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01627060161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI FLACCADORI Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01627060161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI FLACCADORI Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>520.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AMMINISTRARE LA SCUOLA ABBONAMENTO 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1E16FB12A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT. 1308 DEL 27.10.2015 FOTOCOPIE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04112260155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LO SCRIBA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04112260155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LO SCRIBA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>320.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>320.83</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z201372224</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VIAGGIO AI LAGER DALL'8 ALL'11.5.2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05342760963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE VENTIMILA LEGHE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05342760963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE VENTIMILA LEGHE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1560.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1560.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z21119FF01</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTRATTO ASSICURAZIONE INCENDIO E FURTO DAL  20.10.2015 AL 20.10.2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>620.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>620.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GIORNATA SULLA NEVE DEL 5.2.2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00345610133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESE TURISTICHE BARZIESI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00345610133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESE TURISTICHE BARZIESI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2139.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2139.34</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EVENTO "EROS PHILIA E AGAPE'" (COTRONEO) FATT. 113</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00584390983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO SUORE SANTA DOROTEA CENTRO ASTERIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00584390983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO SUORE SANTA DOROTEA CENTRO ASTERIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>132.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>132.79</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOTA DI ADDEBITO N. EDN/2015-05-S CERTIFICAZIONE DELF</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>96045350582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INSTITUT FRANCAIS MILANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>96045350582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INSTITUT FRANCAIS MILANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>502.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-09</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>502.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTO CONTRATTUALE 30030038-003 CONSUMI GIUGNO 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE ALT LOM AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE ALT LOM AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>28.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>28.64</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manifesti per scuola aperta FATT. 444-2014 DEL 31.10.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08382830159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINEA GRAFICA s.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08382830159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINEA GRAFICA s.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>575.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2B13E9A14</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manifesti per rappr. teatrale</oggetto>
      <sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI  GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08382830159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINEA GRAFICA s.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08382830159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINEA GRAFICA s.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>96.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-31</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto materiale per cassette di P.S.  primo intervento</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04754910158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[B.E.C.A.M. s.a.s. di Capello A. & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04754910158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[B.E.C.A.M. s.a.s. di Capello A. & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>279.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>279.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2C16BE369</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT. 249 DEL 20.10.2015 SOSTITUZIONE 2 VETRI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DPTRRT57D26F205R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE PETRI VETRO di Roberto De Petri</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DPTRRT57D26F205R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE PETRI VETRO di Roberto De Petri</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>405.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>405.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2F135632B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>blocchetti autocopianti in duplice copia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08382830159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINEA GRAFICA s.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08382830159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINEA GRAFICA s.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>649.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>649.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z310D6661F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT. 8684722 DEL 14.12.2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>290.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>290.03</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z310EB1798</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTO CONTRATTUALE 30030038-003  AFFRANCATURE FEBBRAIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE ALT LOM AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE ALT LOM AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>70.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-08</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>70.14</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z32146277D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT. 20154E12747 ACQUISTO BERGANTINI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z331496928</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>contratto annuale sicurezza D. Lgs 81/08 consulenza ed incarico di RSPP</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12689530157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMEO s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12689530157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMEO s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z34112CDA1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO VIAGGIO BUDAPEST COMPRESO BAGAGLIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03016620175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03016620175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6697.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-24</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 00064/12/2015 del 28/01/2015 ACCONTO VIAGGIO BUDAPEST</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03016620175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5453.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-01-29</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto materiale 2° prova esame liceo artistico FATT.  E1 DEL 26.1.2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COLORIFICIO BELLINI di Bellini Luca</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BLLLCU62S08F205S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLORIFICIO BELLINI di Bellini Luca</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>437.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-01-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>437.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto materiale didattico FATT. 2015600017 DEKL 30.9.2015 (MESSINA)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>HOBBYLAND SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10883080151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOBBYLAND SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>611.71</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>611.71</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO TONER SEGRETERIA PERSONALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LO SCRIBA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04112260155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LO SCRIBA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>179.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>179.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT. 144 DELL'8.10.2014 PROGETTO WIRELESS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07311000157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[MONTI&RUSSO DIGITAL SRL]]></ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11680.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-23</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT.209/FT ACCONTO VIAGGIO BARCELLONA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02640280349</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GES.CO. SRL CON UNICO SOCIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02640280349</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GES.CO. SRL CON UNICO SOCIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1713.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-13</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>1713.93</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DOCENZA CORSI TRINITY 2013/14</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ANDREW THERESA KATHLEEN</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>NDRTRS63R43Z404A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANDREW THERESA KATHLEEN</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>786.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-22</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>786.89</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO CLIMATIZZATORE E INSTALLAZIONE AULA SERVER</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PROGETTO CLIMA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04817040969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGETTO CLIMA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1880.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1880.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3D1159E08</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>COD. CL. 1019211 FATTURA 5738718 del 14.8.2014  - TELEFONIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>289.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-22</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3E140F44E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 80 PERNOTTAMENTO REVISORI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06963090961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RONDO' s.a.s. di CHEN ZHOUYWE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06963090961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RONDO' s.a.s. di CHEN ZHOUYWE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>154.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>154.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3E1717FBF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Evento: Eros Philia e Agape 4.12.2015 (prof. COTRONEO)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00584390983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO SUORE SANTA DOROTEA CENTRO ASTERIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00584390983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO SUORE SANTA DOROTEA CENTRO ASTERIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>113.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>113.11</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z400F98DF7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>COMPENSO MODELLA VIVENTE MAGGIO/GIUGNO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRRCST76T41I819F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRARIO CRISTINA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FRRCST76T41I819F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRARIO CRISTINA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>711.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-10</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>711.18</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4111BFCA6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CORNICI 70x100 COLOR ALLUMINIO FATT. 200200 DEL 15.1.2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02992760963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IKEA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02992760963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IKEA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>458.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>458.03</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4611CBA3F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>USCITA DIDATTICA CHIARAVALLE 27.11.2014 FATTURA 2014/5/21 DEL 23.12.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03126990963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARONTE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03126990963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARONTE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>234.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z46131719A</cig>
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        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto materiale per laboratori discvipline plastiche/pittoriche fatt. E2 del 10.2.2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BLLLCU62S08F205S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLORIFICIO BELLINI di Bellini Luca</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BLLLCU62S08F205S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLORIFICIO BELLINI di Bellini Luca</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1800.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1800.73</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 45/A del 31/05/2015 pullman scambio culturale Saint Denis</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00780610960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEREGO AUTOSERVIZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00780610960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEREGO AUTOSERVIZI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-22</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT. 9 DEL 7.4.2015 LAVORI EFFETTUATI  NEL 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PZZMHL65R17H839F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIAZZOLLA MICHELE TERMOTECNICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PZZMHL65R17H839F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIAZZOLLA MICHELE TERMOTECNICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO LICENZE PER ESAMI ECDL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03720700156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03720700156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1701.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-28</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1701.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SCHEDE WIFE MINI PCI MOD. TL-WN881ND FATT. 5 DEL 26.4.2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06773320152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VART COMPONENTI ELETTRONICI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06773320152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VART COMPONENTI ELETTRONICI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>177.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>177.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4E14A8FB6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT. 5/15 BUFFET DA OTTOBRE 2014 A GENNAIO 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06832980962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW SOBAR S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06832980962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW SOBAR S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1442.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-22</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1442.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z4F16F227A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto 2 microfoni FATT. 3 DEL 4.11.2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05141260652</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRONICA MILANO SAS DI MARCO SACCHI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05141260652</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRONICA MILANO SAS DI MARCO SACCHI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>48.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>48.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SYZ2QRWB  dominio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01871500565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERGONET s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01871500565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERGONET s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>108.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>108.58</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z51120B4FA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 453E del 22/01/2015 PACCHETTO PLATINUM 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z5213173DB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONFERENZA 7.2.2015 INTEGRAZIONE SOCIO-CULTURALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CTZGPP76H18F704G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CATOZZELLA GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CTZGPP76H18F704G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CATOZZELLA GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-06</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z52141E9E9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>USCITA DIDATTICA TORINO DEL 6.5.2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01627060161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI FLACCADORI Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01627060161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI FLACCADORI Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>548.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>548.18</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z530D6628A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>COMPENSO TESORERIA 2013  COD. CLIENTE 60476c</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00799960158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTESA SAN PAOLO S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00799960158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTESA SAN PAOLO S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z5316F362F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ABBONAMENTO PHOSPHORE 2015/16</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>70542042486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAYARD PRESSE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>70542042486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAYARD PRESSE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>81.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>81.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5407199C6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>COMMISSIONE SERVIZI INBIZ 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00799960158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTESA SAN PAOLO S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00799960158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTESA SAN PAOLO S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5414B77BD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE MACCHINA LAVAPAVIMENTI CON SOSTITUZIONE BATTERIE E PARTI USURATE  FATT. : 000007-A15 DEL 27.5.2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01399930161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIBE srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01399930161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIBE srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>787.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-22</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto bollettini c/c </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>LINEA GRAFICA s.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08382830159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINEA GRAFICA s.a.s.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>263.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-06</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>POLIZZA INCENDIO E FURTO 20.11.2014 20.11.2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07833760015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSICURAZIONI GENERALI ALLEANZA TORO</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07833760015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSICURAZIONI GENERALI ALLEANZA TORO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>981.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-24</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>981.15</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CANONE ANNUALE SERVIZI IGIENICI (BARRIERA ANTIP-SERVITE- CALSAN - NOLEGGIO ASCUG.) FATT. 15102911 DEL 31.1.2015 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04112260155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LO SCRIBA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10077091006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RENTOKIL INITIAL ITALIA S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04112260155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LO SCRIBA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10077091006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RENTOKIL INITIAL ITALIA S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5123.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5123.42</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 20 del 30/01/2015 SOSTITUZIONE VETRO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DPTRRT57D26F205R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE PETRI VETRO di Roberto De Petri</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DPTRRT57D26F205R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE PETRI VETRO di Roberto De Petri</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>198.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>198.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CODICE CLIENTE 1019211 FATT. PAE0022832 DEL 14.8.2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>148.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-08-31</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>148.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto materiale vario per liceo artistico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BLLLCU62S08F205S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLORIFICIO BELLINI di Bellini Luca</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BLLLCU62S08F205S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLORIFICIO BELLINI di Bellini Luca</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1087.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1087.89</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO AUDIO/VIDEO PER SPETTACOLO PROF. EMMOLO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02859990133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONDOVISIONE Soc. Coop. Soc. Onlus</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02859990133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONDOVISIONE Soc. Coop. Soc. Onlus</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>143.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-21</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>143.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FAtt. 12pa del 29.9.2015 VISITE MEDICHE ATA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12689530157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMEO s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12689530157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMEO s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>275.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>275.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z671302741</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavori elettricista </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PGLVTI76D23F061D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FREE TEK  di Pugliese Vito</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PGLVTI76D23F061D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FREE TEK  di Pugliese Vito</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>205.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-02</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6816B6F38</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SGOMBERO LOCALI DA MATERIALE INGOMBRANTE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06738050969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>H2O MANUTENZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06738050969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>H2O MANUTENZIONI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1250.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6A14B3BFA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto materiale di cancelleria fatt. v2/503907 del 27.5.2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00991131004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FELIAN S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00991131004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FELIAN S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>491.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>491.99</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z6B1701C33</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI FALEGNAMERIA AULA CHIMICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07752190962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBRAART di Angelo Bisicchia</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07752190962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBRAART di Angelo Bisicchia</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5610.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5610.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z6C12DF2DF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 43/PA del 27/01/2015 ACCONTO VIAGGIO ROMA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02640280349</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GES.CO. SRL CON UNICO SOCIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02640280349</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GES.CO. SRL CON UNICO SOCIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1680.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-28</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1680.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6D0E56CFC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORDINE PAGAMENTO EDN/2014-05-2 - CERTIFICAZIONE ESTERNA LINGUA FRANCESE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>96045350582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INSTITUT FRANCAIS MILANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>96045350582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INSTITUT FRANCAIS MILANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>385.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>385.25</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto materiale per lab. artistico,discipline progettuali </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BLLLCU62S08F205S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLORIFICIO BELLINI di Bellini Luca</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BLLLCU62S08F205S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLORIFICIO BELLINI di Bellini Luca</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>96.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>96.92</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CORSO DI RECUPERO ECONOMIA AZIENDALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>NRCGLG93A07I690D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NARCISO GIANLUIGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>NRCGLG93A07I690D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NARCISO GIANLUIGI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>196.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-09</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>196.72</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO CARTA FORMATO A3--A4</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01279740136</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRASSI UFFICIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01279740136</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRASSI UFFICIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>609.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>609.20</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTO CONTRATTUALE 30030038-003 fatt. 8715098226 del 6.5.2015 AFFRANCATURE FEBBRAIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE ALT LOM AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE ALT LOM AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>111.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>111.68</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PARTE FATTURA 74 TER N. 228/07/2014 VIAGGIO ISTRUZIONE BARCELLONA DAL 17 AL 21.3.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03016620175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03016620175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11249.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-06</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11249.34</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z77174B8FA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manifesti per scuola aperta</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08382830159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINEA GRAFICA s.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08382830159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINEA GRAFICA s.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7A0E5765F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>COD. CLIENTE 1586682 - CANONE RINNOVO ANNUALE ESPERTO IPSOA ON-LINE (D'AMICO)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10209790152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IPSOA GRUPPO WOLTERS KLUWER</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10209790152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IPSOA GRUPPO WOLTERS KLUWER</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>125.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>125.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7E0E6A379</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MOSTRA KLIMT COD. GRUPPO KL08040930 E KL08040945 (PROF. GIANNANDREA)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06594200963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOSTRAMI S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06594200963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOSTRAMI S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>191.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>191.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7E12D7E25</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto creta per lab. discipline plastiche</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10883080151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOBBYLAND SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10883080151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOBBYLAND SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>735.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>735.85</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7E1744FFE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>sostituzione binari tende auditorium</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06530800967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TENDASYSTEM</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06530800967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TENDASYSTEM</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1780.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1780.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7F13CB8C2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 00245/12/2015 del 17/03/2015 SALDO VIAGGIO PARIGI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03016620175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03016620175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7935.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-24</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7935.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z831017EE3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTO CONTRATTUALE 30030038-003 AFFRANCATURE  MAGGIO 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE ALT LOM AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE ALT LOM AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-09</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.73</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8313CBBCC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 116/PA del 23/03/2015 SALDO VIAGGIO A ROMA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02640280349</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GES.CO. SRL CON UNICO SOCIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02640280349</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GES.CO. SRL CON UNICO SOCIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1095.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-24</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1095.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8315A7C14</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SORVEGLIANZA SANITARIA E VISITE MEDICHE PERSONALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12689530157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMEO s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12689530157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMEO s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>670.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-08-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>670.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 30 del 29/05/2015 pernottamento revisori</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>ZHUHAI71S59Z210U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOTEL EUROPA DI ZHU AIHUA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>ZHUHAI71S59Z210U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOTEL EUROPA DI ZHU AIHUA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>112.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-31</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>112.09</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT. 122 VIAGGIO ISTRUZIONE BARCELLONA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02640280349</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GES.CO. SRL CON UNICO SOCIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02640280349</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GES.CO. SRL CON UNICO SOCIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1885.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-08</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1885.41</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO BIGLIETTI "IL PRINCIPE" DEL 21.3.2014 - CL. 3BC (17 STUDENTI + 2 DOCENTI ACCOMPAGNATORI)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06679580966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE PALAZZO LITTA PER LE ARTI ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06679580966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE PALAZZO LITTA PER LE ARTI ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>139.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-25</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>139.34</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z860E0AB1E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT. 857579 DEL 14.2.2014 COD. CLIENTE 1019211 - INTERNET LABORATORI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>290.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-26</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>290.81</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8612C8357</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 8715000005 del 16/01/2015 affrancature settembre 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA - D.C.G.C./S.C.A. ACC. TELEGRAM</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA - D.C.G.C./S.C.A. ACC. TELEGRAM</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>79.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>79.59</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8613E8D59</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto materiale per laboratori prof. Ricciardi FATT.32110000398 DEL 10 APRILE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05602640962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICOCENTER ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05602640962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICOCENTER ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>584.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>584.84</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z870D8377E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT. 74ter del 23.1.2014 ACCONTO VIAGGIO PORTOGALLO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03016620175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03016620175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5016.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5016.39</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8810CA17A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIMBORSO CHILOMETRAGGIO USCITE PER SERVIZIO DALL'11.12.2013 AL 25.7.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VGTFNC63T03E648I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VEGETTI FRANCESCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VGTFNC63T03E648I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VEGETTI FRANCESCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>245.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-16</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>245.08</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z88159CFE2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT.  971 DEL 29.7.2015 NOLKEGGIO FOTOCOPIATORE E CONSUMO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04112260155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LO SCRIBA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04112260155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LO SCRIBA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>685.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-08-03</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>685.94</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8913A80D2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 36 del 27/02/2015 sostituzione vetri</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DPTRRT57D26F205R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE PETRI VETRO di Roberto De Petri</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DPTRRT57D26F205R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE PETRI VETRO di Roberto De Petri</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>480.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8A0D83C39</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>COD. CLIENTE 1586682 - ABBONAMENTO TRIENNALE IPSOA ON LINE (SECONDO ANNO) - D'AMICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10209790152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IPSOA GRUPPO WOLTERS KLUWER</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10209790152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IPSOA GRUPPO WOLTERS KLUWER</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>209.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>209.93</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8A131C4A4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto e rinnovo licenze antivirus per laboratori</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01245010135</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MPF S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01245010135</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MPF S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>976.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>976.83</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8B165ECEF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO LIBRETTI ASSENZE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08382830159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINEA GRAFICA s.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08382830159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINEA GRAFICA s.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1485.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1485.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8C165E948</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROIETTORE LASER </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05240100965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[ALAN MULTIMEDIA SAS DI INZAGHI & C]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05240100965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[ALAN MULTIMEDIA SAS DI INZAGHI & C]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>640.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>640.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>contratto assistenza informatica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09602220155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSCREEN SAS di M. Maestrini e C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09602220155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSCREEN SAS di M. Maestrini e C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3000.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRENOTAZIONE 636 EVENTO BIG BANG (PROF. TODISCO)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ISTITUTO SUORE SANTA DOROTEA CENTRO ASTERIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00584390983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO SUORE SANTA DOROTEA CENTRO ASTERIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>327.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>327.27</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto carta a4 e a3 fogli protocollo righe e quadratretti FATT. 1988 DEL 31.5.2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01279740136</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRASSI UFFICIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01279740136</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRASSI UFFICIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>723.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>723.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione tablet</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07311000157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[MONTI&RUSSO DIGITAL SRL]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07311000157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[MONTI&RUSSO DIGITAL SRL]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>40.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>40.98</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MOSTRA KLIMT COD. KL08040945- COD. KL08040930</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06594200963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOSTRAMI S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06594200963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOSTRAMI S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-31</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15.98</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT. 49/7/2014 DEL 23.1.2014 ACCONTO VIAGGIO BARCELLONA CON BUS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03016620175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03016620175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3706.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3706.07</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z971341859</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto video proiettore e altoparlanti con vivavoce (MANDARADONI/CATALANO)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05240100965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[ALAN MULTIMEDIA SAS DI INZAGHI & C]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05240100965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[ALAN MULTIMEDIA SAS DI INZAGHI & C]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1244.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1244.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9810CA1DE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTO CONTRATTUALE 30030038-003 - SERVIZI POSTALI NOVEMBRE 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE ALT LOM AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE ALT LOM AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>39.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-16</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>39.21</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z9812CD897</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 00048/12/2015 del 28/01/2015 ACCONTO VIAGGIO MADRID</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03016620175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03016620175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9877.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9877.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9D1419341</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>parcella n. FATTPA 1_15 del 13/04/2015 PROGETTO TEATRALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08244300961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLIVA ALBERTO ELIO MARIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08244300961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLIVA ALBERTO ELIO MARIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>750.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>750.01</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZA013CC68E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GIORNATA SULLA NEVE  13.3.2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00345610133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESE TURISTICHE BARZIESI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00345610133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESE TURISTICHE BARZIESI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1807.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1807.38</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA20D8339D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT. 210/F7 DEL 20.12.2013 ACCONTO VIAGGIO PRAGA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02640280349</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GES.CO. SRL CON UNICO SOCIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02640280349</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GES.CO. SRL CON UNICO SOCIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2786.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2786.89</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA312DF2FD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 44/PA del 27/01/2015 ACCONTO VIAGGIO FIRENZE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02640280349</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GES.CO. SRL CON UNICO SOCIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02640280349</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GES.CO. SRL CON UNICO SOCIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4440.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-28</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4440.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA316F296E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTO CONTRATTUALE 30030038-003 AFFRANCATURE SETTEMBRE 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE ALT LOM AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE ALT LOM AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>82.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>82.92</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA414C11AA</cig>
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        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>STAGE A LONDRA N. 30 STUDENTI PRIMO ACCONTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CSRPMR68S13D969T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO STUDI INTERNAZIONALI DI CESARACCIO PIERMARI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CSRPMR68S13D969T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO STUDI INTERNAZIONALI DI CESARACCIO PIERMARI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>21535.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>21535.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT. 227/07/2014 SALDO VIAGGIO ISTRUZIONE MADRID DAL 15 AL 19.3.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03016620175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>03016620175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1930.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-06</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1930.33</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pagamento annuo canone fotocopiatrici  FATT. 220 DEL 25.2.2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04112260155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LO SCRIBA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04112260155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LO SCRIBA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2580.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2580.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 113/15 del 29/01/2015 CANONE TRIMESTRALE L.ARTISTICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>LO SCRIBA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>LO SCRIBA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>195.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>195.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto toner per stampanti maturità</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04112260155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LO SCRIBA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04112260155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LO SCRIBA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1012.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1012.10</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTO CONTRATTUALE 30030038-003 AFFRANCATURE LUGLIO 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE ALT LOM AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE ALT LOM AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13.35</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT. 3 DEL 7.3.2014  VIAGGIO LAGER DAL 9 AL 12.5.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05342760963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE VENTIMILA LEGHE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05342760963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE VENTIMILA LEGHE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>590.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-12</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>590.16</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAD0F78D25</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DOCENZA CORSO PHOTOSHOP</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SNSLNE56H41C933P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SINISCALCO ELENA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SNSLNE56H41C933P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SINISCALCO ELENA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>885.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-19</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>885.25</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAD13B9922</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto pc DSGA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09602220155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSCREEN SAS di M. Maestrini e C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09602220155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSCREEN SAS di M. Maestrini e C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>577.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>577.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO FIRME DIGITALI "SEGRETERIA DIGITALE"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-26</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAE12CD99E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 00055/12/2015 del 28/01/2015 ACCONTO VIAGGIO BERLINO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03016620175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03016620175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3062.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3062.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZAE16A30CE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CODICE CLIENTE 1019211 fatt.PAE0030328 OTTOBRE/DICEMBRE 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>148.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>148.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB11301AD8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>5 INTERVENTI DERATTIZAZIONE 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08871560960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RE.VI ANTISETTICA SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08871560960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RE.VI ANTISETTICA SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>420.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>420.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB30D83891</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT.  48/7/2014 DEL 23.1.2014 ACCONTO VIAGGIO MADRID</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03016620175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03016620175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1930.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1930.33</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZB312D8B73</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>COD. CLIENTE 1586682 SALDO  FATT. 46006240 DEL 23.1.2013 - 3° ANNO - SCADENZA 31.12.2015 - QUOTIDIANO IPSOA ON LINE (D'AMICO)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10209790152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IPSOA GRUPPO WOLTERS KLUWER</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10209790152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IPSOA GRUPPO WOLTERS KLUWER</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>256.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-22</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>256.13</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO BUS A/R MI/ORIO AL SERIO - STAGE LONDRA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03126990963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARONTE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03126990963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARONTE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>420.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>420.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT. 7589783 DEL 14.10.2014 TELEFONIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>291.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-28</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 8715048957 del 12/03/2015 affrancature dicembre 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA - D.C.G.C./S.C.A. ACC. TELEGRAM</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA - D.C.G.C./S.C.A. ACC. TELEGRAM</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11.28</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione macchina lava asciuga palestre FATT. 4-A15 DEL 4.3.2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01399930161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIBE srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01399930161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIBE srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>118.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>118.10</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBB129F7E3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TONER PER SEGRETERIA FATT. 1521 DEL 22.12.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04112260155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LO SCRIBA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04112260155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LO SCRIBA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-18</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07922090969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HARTEX GROUP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07922090969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HARTEX GROUP</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>465.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>465.69</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO LICENZA HOSTING SMART eLEARNING E BACKUP SETTIMANALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01871500565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERGONET s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01871500565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERGONET s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>70.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>POTENZIAMENTO FIBRA DA 10 A 100 FATT. 8952166 DEL 14.12.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>551.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-06</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VIAGGIO ISTRUZIONE A STRASBURGO (SEQUI)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97094530157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AEDE - SEGRETERIA DI MILANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97094530157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AEDE - SEGRETERIA DI MILANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6540.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-08</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6540.98</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC81319D77</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo ricambi e manutenzione laboratorio di lingue fatt. 13 del 7.2.2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05240100965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[ALAN MULTIMEDIA SAS DI INZAGHI & C]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05240100965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[ALAN MULTIMEDIA SAS DI INZAGHI & C]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>79.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>79.19</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC8142DD7F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04754910158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[B.E.C.A.M. s.a.s. di Capello A. & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04754910158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[B.E.C.A.M. s.a.s. di Capello A. & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1291.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1291.94</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCA0F6865A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTO CONTRATTUALE 30030038-003 AFFRANCATURE APRILE 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE ALT LOM AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE ALT LOM AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>55.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>55.71</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCA14A57E9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTO CONTRATTUALE 30030038-003 CONSUMI APRILE 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE ALT LOM AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE ALT LOM AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>37.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>37.15</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCB0D66964</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT. 2651 DEL 27.12.2013 MATERIALE ACQUISTATO DIRETTAMENTE DA CORVAIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale><![CDATA[TIESSE SNC DI IACOBBE & C.]]></ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>168.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
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      <oggetto>CONTO CONTRATTUALE 30030038-003 AFFRANCATURE NOVEMBRE 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE ALT LOM AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE ALT LOM AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>123.87</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 8715000871 del 16/01/2015 affrancature ottobre 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA - D.C.G.C./S.C.A. ACC. TELEGRAM</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA - D.C.G.C./S.C.A. ACC. TELEGRAM</ragioneSociale>
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      <oggetto>INTERVENTO TECNICO INSTALLAZIONE LICENZE</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>SPORTELLO COUNSELING 2014/15</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE VENTIMILA LEGHE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>CANONE ANNUALE SERVIZIO CLOUD CONSOLLE GESTIONE ACCESS POINT </oggetto>
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      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2015-11-05</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 00414/12/2015 del 17/05/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03016620175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>460.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-05-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-22</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO FRIGORIFERO PER MEDICINALI STUDENTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CASTOLDI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09358850155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASTOLDI S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>272.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-14</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE VETRO CLASSE 2B fatt. 127 del 19.6.2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DPTRRT57D26F205R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE PETRI VETRO di Roberto De Petri</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>195.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PARTE FATT. 74TER 229/07/2014 VIAGGIO ISTRUZIONE PORTO DAL 10 AL 14.3.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03016620175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5508.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-06</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>5508.20</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
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      <oggetto>SOSTITUZIONE VETRI CON SALISCENDI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DPTRRT57D26F205R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE PETRI VETRO di Roberto De Petri</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>505.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>505.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE SALISCENDI FATT. 258 DEL 29.10.2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>DPTRRT57D26F205R</codiceFiscale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DPTRRT57D26F205R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE PETRI VETRO di Roberto De Petri</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>210.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-05</dataUltimazione>
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      <cig>ZDC13C4794</cig>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
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      <oggetto>ACCESS POINT AEROHIVE HIVE AP121 FATT. 105 DEL 27.3.2015 (CALARCO)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07311000157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[MONTI&RUSSO DIGITAL SRL]]></ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07311000157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[MONTI&RUSSO DIGITAL SRL]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>980.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>980.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 00243/12/2015 del 17/03/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03016620175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03016620175</codiceFiscale>
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        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>8889.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-24</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>8889.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDC13CBD3C</cig>
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        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 118/PA del 23/03/2015 SALDO VIAGGIO A FIRENZE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02640280349</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GES.CO. SRL CON UNICO SOCIO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>02640280349</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GES.CO. SRL CON UNICO SOCIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2470.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-24</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACCONTO BIGLIETTI TRENO MILANO PARIGI - SCAMBIO CULTURALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>UVET VIAGGI TURISMO SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04700360151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UVET VIAGGI TURISMO SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>983.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-16</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>983.61</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
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      <oggetto>FATT. 230 DEL 30.9.2015 SOSTITUZIONE SALISCENDI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DE PETRI VETRO di Roberto De Petri</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DPTRRT57D26F205R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE PETRI VETRO di Roberto De Petri</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>210.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>210.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
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      <oggetto>EVENTO 2.12.2015 BIG BANG, L'INIZIO E LA FINE NELLE STELLE (PETRICCIONE)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ISTITUTO SUORE SANTA DOROTEA CENTRO ASTERIA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00584390983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO SUORE SANTA DOROTEA CENTRO ASTERIA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>152.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
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      <oggetto>acquisto toner laboratori</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LO SCRIBA SNC</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>04112260155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LO SCRIBA SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>497.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>497.50</importoSommeLiquidate>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>fatt. 424 del 24.6.2015 crociera Barcellona</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03016620175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2103.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-30</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT. 477 NOLEGGIO TRI. APRILE LUGLIO 2015 + FOTOCOPIE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04112260155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LO SCRIBA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04112260155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LO SCRIBA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>724.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-22</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>724.03</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTO CONTRATTUALE 30030038-003 CONSUMI GENNAIO 2015 FATT. 8715094946</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE ALT LOM AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE ALT LOM AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-05</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>11.73</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT. 133 VIAGGIO A PRAGA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02640280349</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GES.CO. SRL CON UNICO SOCIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02640280349</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GES.CO. SRL CON UNICO SOCIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2786.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-08</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>2786.89</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>USCITA DIDATTICA PADOVA DEL 31.3.2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01627060161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI FLACCADORI Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01627060161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI FLACCADORI Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>609.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>609.09</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS KASPERSKY</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09602220155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSCREEN SAS di M. Maestrini e C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09602220155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSCREEN SAS di M. Maestrini e C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>258.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>258.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF10F98DA1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>COMPENSO MODELLA VIVENTE 2013/14</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PCRMCR77B09H703T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PECORARO MARIA CARMELA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PCRMCR77B09H703T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PECORARO MARIA CARMELA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1015.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-10</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1015.98</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF20E922A1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>viaggio istruzione a Firenze</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03016620175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03016620175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2077.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-01</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2077.87</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF212CD951</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 00054/12/2015 del 28/01/2015 ACCONTO VIAGGIO  PARIGI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03016620175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03016620175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7935.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7935.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF2139E9B2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTRIBUTO VOLONTARIO COLLABORAZIONE PROGETTO LABORATORIO TEATRALE 2014/15</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>10904200150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EXTRAMONDO Associazione Culturale</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10904200150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EXTRAMONDO Associazione Culturale</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-03-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-23</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
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      <oggetto>CONTO CONTRATTUALE 30030038-003 AFFRANCATURE MAGGIO 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE ALT LOM AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE ALT LOM AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4.60</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-06-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-29</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO 10 PC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>INFORMATIC PROJECT SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>INFORMATIC PROJECT SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4100.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4100.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF61499CBC</cig>
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        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
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      <oggetto>CODICE ABBONATO 579033317  TESTATA:129  CASABELLA  ANNO 2015/16 (PROF. RICCIARDI)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PRESS-DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PRESS-DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>80.70</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-05-18</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>80.70</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZO712DF31A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 45/PA del 27/01/2015 ACCONTO VIAGGIO ROMA II II GRUPPO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GES.CO. SRL CON UNICO SOCIO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02640280349</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GES.CO. SRL CON UNICO SOCIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3240.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-28</dataInizio>
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</legge190:pubblicazione>