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    <titolo>Pubblicazione dati legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione dati legge 190</abstract>
    <dataPubbicazioneDataset>2015-01-31</dataPubbicazioneDataset>
    <entePubblicatore>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2015-01-31</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2014</annoRiferimento>
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    <licenza>IODL</licenza>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
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      <oggetto>fatt. 1361 del 29.6.2013 - DUPLICATI CHIAVI E CILINDRI AULE MATURITA' (CORVAIA)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <identificativoFiscaleEstero>0091640961</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale><![CDATA[TIESSE SNC DI IACOBBE & C.]]></ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>44.29</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-07-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-23</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> contratto fotocopiatrice lab. fotografia  della durata di 60 mesi - canone novembre e dicembre 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LO SCRIBA SNC</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04112260155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LO SCRIBA SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>130.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-19</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
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      <oggetto>acquisto registro docenti ORD. N. 59</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MEGA CHIMICA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01245010135</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MPF S.p.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>09171460158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEGA CHIMICA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>889.70</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-02-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-05</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE PARTE ELETTRICA CAPPA LABORATORIO CHIMICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AHSI spa</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02481080964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AHSI spa</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>355.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-19</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto carta formato A4 - A3 fatt. 3385 del 30.9.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GRASSI UFFICIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01279740136</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRASSI UFFICIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>255.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>255.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
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      <oggetto>materiale di cancelleria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FELIAN S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00991131004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FELIAN S.p.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>695.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>695.81</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fatt. 66 del 8.5.2014 ostello aosta </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00571310077</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INDACO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00571310077</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INDACO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>623.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>623.85</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura e posa in opera cavo lan per patch di rete</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>PGLVTI76D23F061D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FREE TEK  di Pugliese Vito</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PGLVTI76D23F061D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FREE TEK  di Pugliese Vito</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>882.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-07</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pacchetto standard di 50 ore per assistenza informatica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>09602220155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSCREEN SAS di M. Maestrini e C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09602220155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSCREEN SAS di M. Maestrini e C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1600.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0611A22DE</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 000047 del 29/12/2014 SEDIE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02657670127</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IILSA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02657670127</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IILSA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>534.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z100F00C40</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTO CONTRATTUALE 30030038-003 AFFRANCATURE MARZO 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE ALT LOM AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE ALT LOM AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10.93</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1210FA994</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PERNOTTAMENTO REVISORI DEI CONTI  25.9.2014 - FATT. 231 DEL 26.9.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06963090961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RONDO' s.a.s. di CHEN ZHOUYWE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06963090961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RONDO' s.a.s. di CHEN ZHOUYWE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1B0D8514A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione plotter (sostituzione power supply con pulizia manutenzione straordinaria smontaggio e rimontaggio, riassemblaggio e collaudo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LMRDVD71L03B729G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HELPDESK Cdi DAVIDE LAMERA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LMRDVD71L03B729G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HELPDESK Cdi DAVIDE LAMERA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>315.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>315.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>USCITA DIDATTICA VAL DI SUSA 28.11.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01627060161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI FLACCADORI Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01627060161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI FLACCADORI Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>520.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>canone annuo noleggio e manutenzione asciugamani ad aria - 13 calsan e 4 tappeti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10077091006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INITIAL ITALIA S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10077091006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INITIAL ITALIA S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1980.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1980.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z220F6AC69</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto materiale per mostra di fine anno</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05602640962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICOCENTER ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05602640962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICOCENTER ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>59.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>59.07</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z260DC4FF1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIBRI PER CORSO GEOMETRI (CATALANO)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI EDITORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI EDITORE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>147.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>147.46</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z26117D081</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manifesti per scuola aperta FATT. 444-2014 DEL 31.10.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08382830159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINEA GRAFICA s.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08382830159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINEA GRAFICA s.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>575.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z280DCCDOO</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto superdriver e 5 monitor 16/9</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>589.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>589.44</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2C0F1B57A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT. 569 DEL 7.5.2014 acquisto toner 49a per stampante laboratorio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04112260155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LO SCRIBA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04112260155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LO SCRIBA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>240.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2C0FA2478</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE MATURITA'</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BLLLCU62S08F205S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLORIFICIO BELLINI di Bellini Luca</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BLLLCU62S08F205S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLORIFICIO BELLINI di Bellini Luca</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>238.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>238.23</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2C1149D78</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 16/E del 31/10/2014 USCITA DIDATTICA VENEZIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01627060161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI FLACCADORI Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01627060161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI FLACCADORI Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>813.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>813.11</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z310D6661F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT. 8684722 DEL 14.12.2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>290.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>290.03</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z310EB1798</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTO CONTRATTUALE 30030038-003  AFFRANCATURE FEBBRAIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE ALT LOM AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE ALT LOM AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>70.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-08</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>70.14</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z350F66609</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>noleggio materiale audio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02859990133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONDOVISIONE Soc. Coop. Soc. Onlus</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02859990133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONDOVISIONE Soc. Coop. Soc. Onlus</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>440.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>440.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z38120B41F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto materiale per educazione fisica FATT. PA1400313</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11005760159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>decathlon</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11005760159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>decathlon</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>902.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>902.18</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z390D7A8E4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura e messa in opera di 4 vetri cm 52x195 retinato std+ponteggio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DPTRRT57D26F205R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE PETRI VETRO di Roberto De Petri</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DPTRRT57D26F205R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE PETRI VETRO di Roberto De Petri</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>848.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>848.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z390DA10A0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto bancale di creta</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CRTLRT44E06F205E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNACE CURTI di Curti A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CRTLRT44E06F205E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNACE CURTI di Curti A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>410.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>410.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT. 4162821 COD. CL. 1019211 - INTERNET LABORATORI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>584.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>356.84</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT. 144 DELL'8.10.2014 PROGETTO WIRELESS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07311000157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[MONTI&RUSSO DIGITAL SRL]]></ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07311000157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[MONTI&RUSSO DIGITAL SRL]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>11680.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-23</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT.209/FT ACCONTO VIAGGIO BARCELLONA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02640280349</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GES.CO. SRL CON UNICO SOCIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02640280349</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GES.CO. SRL CON UNICO SOCIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1713.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-13</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>1713.93</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavori di imbiancatura varie zone dell'istituto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CPRMSM74A13E974F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MILLECOLORI di Massimo Caprarotta</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CPRMSM74A13E974F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MILLECOLORI di Massimo Caprarotta</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2426.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2426.23</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DOCENZA CORSI TRINITY 2013/14</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>NDRTRS63R43Z404A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANDREW THERESA KATHLEEN</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>NDRTRS63R43Z404A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANDREW THERESA KATHLEEN</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>786.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-22</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>786.89</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto pacchetto EMI 40 per assistenza server</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07331470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EASYTEAM.ORG s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07331470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EASYTEAM.ORG s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1600.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3D0E374D5</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO PULLMAN USCITA DIDATTICA LECCO (emmolo)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03126990963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARONTE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03126990963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARONTE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>270.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>270.49</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3D1159E08</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>COD. CL. 1019211 FATTURA 5738718 del 14.8.2014  - TELEFONIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>289.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-22</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z400F98DF7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>COMPENSO MODELLA VIVENTE MAGGIO/GIUGNO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRRCST76T41I819F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRARIO CRISTINA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FRRCST76T41I819F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRARIO CRISTINA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>711.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-10</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>711.18</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z430DBC5AB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ABBONAMENTO LA NUOVA ECOLOGIA 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04937721001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDITORIALE LA NUOVA ECOLOGIA - uff. abbonamenti</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04937721001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDITORIALE LA NUOVA ECOLOGIA - uff. abbonamenti</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>22.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>22.13</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z460F0D322</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT. 51 DEL 16.5.2014 acquisto materiale per esami di maturità</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BLLLCU62S08F205S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLORIFICIO BELLINI di Bellini Luca</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BLLLCU62S08F205S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLORIFICIO BELLINI di Bellini Luca</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1288.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1288.52</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4611CBA3F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>USCITA DIDATTICA CHIARAVALLE 27.11.2014 FATTURA 2014/5/21 DEL 23.12.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03126990963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARONTE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03126990963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARONTE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>234.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4B0F60FCD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> FATT. 12 DEL 23.5.2014 lavoro di smaltimento,fornitura e posa in opera di un lavabo e relativa rubinetteria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PZZMHL65R17H839F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIAZZOLLA MICHELE TERMOTECNICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PZZMHL65R17H839F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIAZZOLLA MICHELE TERMOTECNICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4D0DDBD62</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTRATTO ANNUALE LABORATORIO LINGUE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05240100965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[ALAN MULTIMEDIA SAS DI INZAGHI & C]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05240100965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[ALAN MULTIMEDIA SAS DI INZAGHI & C]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>750.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO LICENZE PER ESAMI ECDL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AICA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03720700156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AICA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1701.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-28</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO CARTA A4 GRAMMATURA 80 BIANCA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>525.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>525.60</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOTA DI ADDEBITO 20 E 21 DEL 12.5.2014APPRENDERE INSIEME A.S. 2013/14 (SEQUI)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03933330965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PASSO DOPO PASSO..INSIEME (O.N.L.U.S.)</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03933330965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PASSO DOPO PASSO..INSIEME (O.N.L.U.S.)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2818.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>COMPENSO TESORERIA 2013  COD. CLIENTE 60476c</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>INTESA SAN PAOLO S.p.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00799960158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTESA SAN PAOLO S.p.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-20</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>COMMISSIONE SERVIZI INBIZ 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>INTESA SAN PAOLO S.p.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00799960158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTESA SAN PAOLO S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-31</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO BLOCCHETTI PER SUPPLENZA DOCENTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LINEA GRAFICA s.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08382830159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINEA GRAFICA s.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>499.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>499.60</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquiusto termorilegatrice FATT. ELETTRONICA N. 54 DEL 19.12.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01357880028</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRUNO SISTEMI s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01357880028</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRUNO SISTEMI s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>843.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione stampante ufficio amministrativo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>HELPDESK Cdi DAVIDE LAMERA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LMRDVD71L03B729G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HELPDESK Cdi DAVIDE LAMERA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>235.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>235.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5A0DE1C12</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>contratto di derattizzazione anno 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03480370968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[CA.EN. SERVIZI SAS di Cannarella Enzo & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03480370968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[CA.EN. SERVIZI SAS di Cannarella Enzo & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z5A0F00C96</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT. 2617489 DEL 14.4.2014 INTERNET LABORATORI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>289.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>289.66</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5C0ED774F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT. 64 DEL 23.5.2014  (riparazione n.11 cuffie MBK 800)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05240100965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[ALAN MULTIMEDIA SAS DI INZAGHI & C]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05240100965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[ALAN MULTIMEDIA SAS DI INZAGHI & C]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>220.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5C11E0D89</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>POLIZZA INCENDIO E FURTO 20.11.2014 20.11.2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07833760015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSICURAZIONI GENERALI ALLEANZA TORO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07833760015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSICURAZIONI GENERALI ALLEANZA TORO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>981.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-24</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>981.15</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5E0F3E418</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT. 176 DEL 13.5.2014 BIGLIETTI TRENO CIVITAVECCHIA PER PARTECIPAZIONE FINALE PROGRAMMA RAI 3</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03016620175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03016620175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>405.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>405.74</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5E122FDE6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto materiale per prova esami di maturità</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BLLLCU62S08F205S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLORIFICIO BELLINI di Bellini Luca</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BLLLCU62S08F205S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLORIFICIO BELLINI di Bellini Luca</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>557.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-16</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
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      <oggetto>duplicati  n. 6 chiavi normale e 1 doppia mappa</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale><![CDATA[TIESSE SNC DI IACOBBE & C.]]></ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>08598840158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[TIESSE SNC DI IACOBBE & C.]]></ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>25.95</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-02-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-20</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT. 31 DEL 9.5.2014 - VISITA DIDATTICA OSSERVATORIO ASTRONOMICO 40 ALUNNI (MARCIONI D'ALESSANDRO)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FONDAZIONE CLEMENT FILLIETROZ - ONLUS</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01055080079</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE CLEMENT FILLIETROZ - ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>393.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>spostamento veneziane ed sostituzione corde e terminali delle stesse</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>TENDASYSTEM</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06530800967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TENDASYSTEM</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1120.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-02-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-08</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT. 40/11719 - ABBONAMENTO STIPULATO NEL 2008 - BERGANTINI (CONTABILITA' SEGR.). PELLICCIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>81.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>81.97</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z620EAE126</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT. 430 DEL 16.5.2014 - COD. CL. 956 PULLMAN OSSERVATORIO VALLE D'AOSTA (D'ALESSANDRO)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03126990963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARONTE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03126990963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARONTE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>825.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>825.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z640DF9B30</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO AUDIO/VIDEO PER SPETTACOLO PROF. EMMOLO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02859990133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONDOVISIONE Soc. Coop. Soc. Onlus</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02859990133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONDOVISIONE Soc. Coop. Soc. Onlus</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>143.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>143.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z641203AA3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 8714141727 del 24/11/2014 AFFRANCATURE LUGLIO 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA - D.C.G.C./S.C.A. ACC. TELEGRAM</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA - D.C.G.C./S.C.A. ACC. TELEGRAM</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>40.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>40.82</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6B0F992B1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BIGLIETTI TRENO VENTIMIGLIA 15/9 E 19/9/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04700360151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UVET VIAGGI TURISMO SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04700360151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UVET VIAGGI TURISMO SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1245.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1245.08</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6C0DC7C4D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIBRO "MILANO UN SECOLO DI ARCHITETTURA MILANESE" - CATALANO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00722360153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOEPLI EDITORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00722360153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOEPLI EDITORE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>36.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>36.61</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6D0E56CFC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORDINE PAGAMENTO EDN/2014-05-2 - CERTIFICAZIONE ESTERNA LINGUA FRANCESE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>96045350582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INSTITUT FRANCAIS MILANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>96045350582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INSTITUT FRANCAIS MILANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>385.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>385.25</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6E0E653AA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto materiale di pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04754910158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[B.E.C.A.M. s.a.s. di Capello A. & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04754910158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[B.E.C.A.M. s.a.s. di Capello A. & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1316.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1316.93</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z720E38514</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>sostituzione vetro bagno disabili 1^ piano</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DPTRRT57D26F205R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE PETRI VETRO di Roberto De Petri</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DPTRRT57D26F205R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE PETRI VETRO di Roberto De Petri</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>225.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>225.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z721018030</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CORSO DI RECUPERO ECONOMIA AZIENDALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>NRCGLG93A07I690D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NARCISO GIANLUIGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>NRCGLG93A07I690D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NARCISO GIANLUIGI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>196.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-09</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>196.72</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7411BFAB5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>carta a3</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01279740136</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRASSI UFFICIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01279740136</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRASSI UFFICIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>144.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>144.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PARTE FATTURA 74 TER N. 228/07/2014 VIAGGIO ISTRUZIONE BARCELLONA DAL 17 AL 21.3.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03016620175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03016620175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11249.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-06</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO KIT PER RIPARAZIONE FORNO CERAMICA FATT. ELETTRONICA N.2044000001 DEL 23.9.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>10883080151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOBBYLAND SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10883080151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOBBYLAND SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>359.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>COD. CLIENTE 1586682 - CANONE RINNOVO ANNUALE ESPERTO IPSOA ON-LINE (D'AMICO)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10209790152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IPSOA GRUPPO WOLTERS KLUWER</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10209790152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IPSOA GRUPPO WOLTERS KLUWER</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>125.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>125.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTO CONTRATTUALE 30030038-003 AFFRANCATURE DICEMBRE 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE ALT LOM AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE ALT LOM AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>43.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>43.55</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 1171/14 del 23/10/2014 fotocopie lab. fotografico </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04112260155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LO SCRIBA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04112260155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LO SCRIBA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>369.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>369.92</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MOSTRA KLIMT COD. GRUPPO KL08040930 E KL08040945 (PROF. GIANNANDREA)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06594200963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOSTRAMI S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06594200963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOSTRAMI S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>191.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>191.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CODICE CLIENTE 57903331 ABBONAMENTO RIVISTA CASABELLA RICHIESTO DA RICCIARDI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03864370964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRESS-DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03864370964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRESS-DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>71.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>71.07</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTO CONTRATTUALE 30030038-003 AFFRANCATURE  MAGGIO 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE ALT LOM AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE ALT LOM AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-09</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.73</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z840F84921</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIMBORSO MAGLIETTE LOGO SCUOLA - CONCORSO HIGH SCHOOL GAME</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PLMMLN71T47A783Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PALUMBO MARILENA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PLMMLN71T47A783Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PALUMBO MARILENA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>122.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>122.95</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z850EB1B9B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT. 122 VIAGGIO ISTRUZIONE BARCELLONA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02640280349</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GES.CO. SRL CON UNICO SOCIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02640280349</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GES.CO. SRL CON UNICO SOCIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1885.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-08</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1885.41</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z851168924</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ANTIVIRUS SERVER  FATTURA N. 75 DEL 13.11.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09602220155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSCREEN SAS di M. Maestrini e C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09602220155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSCREEN SAS di M. Maestrini e C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>258.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>258.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z860E03B58</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO BIGLIETTI "IL PRINCIPE" DEL 21.3.2014 - CL. 3BC (17 STUDENTI + 2 DOCENTI ACCOMPAGNATORI)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06679580966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE PALAZZO LITTA PER LE ARTI ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06679580966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE PALAZZO LITTA PER LE ARTI ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>139.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-25</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>139.34</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z860E0AB1E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT. 857579 DEL 14.2.2014 COD. CLIENTE 1019211 - INTERNET LABORATORI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>290.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-26</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>290.81</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z870D8377E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT. 74ter del 23.1.2014 ACCONTO VIAGGIO PORTOGALLO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03016620175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03016620175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5016.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5016.39</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIMBORSO CHILOMETRAGGIO USCITE PER SERVIZIO DALL'11.12.2013 AL 25.7.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>VGTFNC63T03E648I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VEGETTI FRANCESCO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VGTFNC63T03E648I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VEGETTI FRANCESCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>245.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-16</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>245.08</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>COD. CLIENTE 1586682 - ABBONAMENTO TRIENNALE IPSOA ON LINE (SECONDO ANNO) - D'AMICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10209790152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IPSOA GRUPPO WOLTERS KLUWER</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10209790152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IPSOA GRUPPO WOLTERS KLUWER</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>209.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>209.93</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT. 74 DEL 22.10.2014 (ACCONTO) - FATT. 75 DEL 24.10.2014 (SALDO)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PGLVTI76D23F061D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FREE TEK  di Pugliese Vito</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PGLVTI76D23F061D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FREE TEK  di Pugliese Vito</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12898.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12898.30</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto microserver per backup dati</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09602220155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSCREEN SAS di M. Maestrini e C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09602220155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSCREEN SAS di M. Maestrini e C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>295.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>295.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8C0DBCE8F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ONLINE LIBRO "LA RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA DEL PERSONALE DELLA SCUOLA" - RICHIESTO DA BOSCARO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03556440281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WEBSTER S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03556440281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WEBSTER S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>46.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>46.30</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8D0D6B0EC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>COSTO FOTOCOPIE N°200.000</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04112260155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LO SCRIBA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04112260155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LO SCRIBA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1632.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1632.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z8D112D539</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto creta rossa e gesso alabastrino</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10883080151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOBBYLAND SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10883080151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOBBYLAND SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>494.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>494.26</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8E0D76694</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PACCHETTO ASSISTENZA ANNUALE EMI40</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07331470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EASYTEAM.ORG s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07331470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EASYTEAM.ORG s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z900F708CF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT. A VISTA B 131 DEL 27.5.2014 sostituzione vetri spogliatoio maschile e corridoio primo piano</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DPTRRT57D26F205R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE PETRI VETRO di Roberto De Petri</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DPTRRT57D26F205R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE PETRI VETRO di Roberto De Petri</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1223.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1223.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z90117E53B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ABBONAMENTO PHOSPHORE DU 1.12.2014 AU 1.11.2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>70542042486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAYARD PRESSE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>70542042486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAYARD PRESSE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>64.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>64.84</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z940F3E5E7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA CARICO SCARICO PULIZIA LOCALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>85018870155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW TINTAL SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>85018870155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW TINTAL SERVICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z960D695EF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04112260155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LO SCRIBA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04112260155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LO SCRIBA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2580.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2580.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z960E8F348</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MOSTRA KLIMT COD. KL08040945- COD. KL08040930</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06594200963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOSTRAMI S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06594200963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOSTRAMI S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-31</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15.98</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z970D84B7E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT. 49/7/2014 DEL 23.1.2014 ACCONTO VIAGGIO BARCELLONA CON BUS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03016620175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03016620175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3706.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3706.07</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9710CEA27</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO PACCHETTO FATTURAZIONE ELETTRONICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z9810CA1DE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTO CONTRATTUALE 30030038-003 - SERVIZI POSTALI NOVEMBRE 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE ALT LOM AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE ALT LOM AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>39.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-16</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>39.21</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9D0D82EB7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>video proiettore NEC M311X</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05240100965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[ALAN MULTIMEDIA SAS DI INZAGHI & C]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05240100965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[ALAN MULTIMEDIA SAS DI INZAGHI & C]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>580.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>580.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9D0DE5E2C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 1 del 9/01/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CPRMSM74A13E974F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MILLECOLORI di Massimo Caprarotta</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CPRMSM74A13E974F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MILLECOLORI di Massimo Caprarotta</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>549.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>549.18</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA10DA7922</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>sostituzione e posa in opera vetri palestre e istituto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DPTRRT57D26F205R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE PETRI VETRO di Roberto De Petri</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DPTRRT57D26F205R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE PETRI VETRO di Roberto De Petri</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1177.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1177.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA20D8339D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT. 210/F7 DEL 20.12.2013 ACCONTO VIAGGIO PRAGA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02640280349</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GES.CO. SRL CON UNICO SOCIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02640280349</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GES.CO. SRL CON UNICO SOCIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2786.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2786.89</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA50F1A31B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT. N. 130 DEL 16.5.2014 - PERNOTTAMENTO REVISORE DEI CONTI DOTT. TANGUCCI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06963090961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RONDO' s.a.s. di CHEN ZHOUYWE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06963090961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RONDO' s.a.s. di CHEN ZHOUYWE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>90.16</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA60DD0D5B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fatt. 61 DEL 6.2.2014 - GIORNATA SULLA NEVE VALTORTA/PIANI DI BOBBIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00345610133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.T.B. IMPRESE TURISTICHE BARZIESI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00345610133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.T.B. IMPRESE TURISTICHE BARZIESI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1659.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1659.84</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA60E1C741</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO PULLMAN NOVI LIGURE DEL 27.3.2014 PROF.SSA BARBAINI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04330300965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONZA VIAGGI SRL Autoservizi</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04330300965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONZA VIAGGI SRL Autoservizi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>315.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>315.57</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA80E29E84</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT. 227/07/2014 SALDO VIAGGIO ISTRUZIONE MADRID DAL 15 AL 19.3.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03016620175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03016620175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1930.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-06</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1930.33</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAB0D6C4C6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTRATTO ANNUALE ASSISTENZA PLATINUM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAB0DBEF6D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione tablet toshiba  registro elettronico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LMRDVD71L03B729G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HELPDESK Cdi DAVIDE LAMERA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LMRDVD71L03B729G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HELPDESK Cdi DAVIDE LAMERA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>60.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAD0E44E4A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT. 3 DEL 7.3.2014  VIAGGIO LAGER DAL 9 AL 12.5.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05342760963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE VENTIMILA LEGHE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05342760963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE VENTIMILA LEGHE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>590.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-12</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>590.16</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAD0F78D25</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DOCENZA CORSO PHOTOSHOP</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SNSLNE56H41C933P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SINISCALCO ELENA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SNSLNE56H41C933P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SINISCALCO ELENA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>885.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-19</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>885.25</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAE10592E9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TAVOLI PER AULA MIS.105x75x2</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00727350969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLEMA CUCINE ARREDAMENTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00727350969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLEMA CUCINE ARREDAMENTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5320.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5320.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>estratto conto 46 - BIGLIETTI FERROVIARI ZANDA E CIRVILLERI MI/BO PER PARTECIPAZIONE CORSO AGGIORNAMENTO DEL 14.3.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03016620175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03016620175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>113.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>113.11</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT.  48/7/2014 DEL 23.1.2014 ACCONTO VIAGGIO MADRID</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03016620175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03016620175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1930.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1930.33</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT. 7589783 DEL 14.10.2014 TELEFONIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>291.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-28</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSICURAZIONE RC E INFORTUNI n. 13872 2014/15 scadenza 31.10.2015  865 STUDENTI , 24 DIPENDENTI, DOTT. MARIALUIGIA PAGANI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6930.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6930.33</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FAtt.  429 DEL 16.5.2014 COD. 956 NOLEGGIO PULLMAN BRESCIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03126990963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARONTE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03126990963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARONTE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>401.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>401.23</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBB0DD345A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto materiale da ferramenta</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08598840158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[TIESSE SNC DI IACOBBE & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08598840158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[TIESSE SNC DI IACOBBE & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>58.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>58.05</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZBB129F7E3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TONER PER SEGRETERIA FATT. 1521 DEL 22.12.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04112260155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LO SCRIBA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04112260155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LO SCRIBA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBE0DECA18</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT.    INTERVENTO LIFE SKILLS </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00989320965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP. LOTTA CONTRO L'EMARGINAZIONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00989320965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP. LOTTA CONTRO L'EMARGINAZIONE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1665.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1665.98</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBE10D85C6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT. 1 DEL 16.9.2014 NOMINA ANNUALE MEDICO - USCITE - VISITE E PRATICA AMMINISTRATIVA D.LV 81</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07269220963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCA S.N.C. DI LUCA SGAMBETTERRA E MARCO SALA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07269220963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCA S.N.C. DI LUCA SGAMBETTERRA E MARCO SALA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>935.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>935.16</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC10E1B7FB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto materiale per laboratorio di plastiche e pittoriche</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BLLLCU62S08F205S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLORIFICIO BELLINI di Bellini Luca</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BLLLCU62S08F205S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLORIFICIO BELLINI di Bellini Luca</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2761.53</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2761.53</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC311156B0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>POTENZIAMENTO FIBRA DA 10 A 100 FATT. 8952166 DEL 14.12.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>551.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-06</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC40D8A514</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT. 34 DEL 24.2.2014 riparazione 9 cuffie lab. lingue,ed installazione videoproiettore comprensivo di casse acustiche</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05240100965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[ALAN MULTIMEDIA SAS DI INZAGHI & C]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05240100965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[ALAN MULTIMEDIA SAS DI INZAGHI & C]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>730.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>730.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC40DC3FB3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>sostituzione vetro aula 215 ( 4S 2° piano)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DPTRRT57D26F205R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE PETRI VETRO di Roberto De Petri</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DPTRRT57D26F205R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE PETRI VETRO di Roberto De Petri</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>185.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>185.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC41114840</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione stampante segreteria amministrativa</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LMRDVD71L03B729G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HELPDESK Cdi DAVIDE LAMERA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LMRDVD71L03B729G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HELPDESK Cdi DAVIDE LAMERA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-08</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fotocopie a.s. 2012/13</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04112260155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LO SCRIBA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04112260155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LO SCRIBA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1777.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1777.98</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VIAGGIO ISTRUZIONE A STRASBURGO (SEQUI)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97094530157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AEDE - SEGRETERIA DI MILANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97094530157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AEDE - SEGRETERIA DI MILANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6540.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-08</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>6540.98</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NS5ZGQX2 SPAZIO HOSTING ELEARNING</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01871500565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERGONET s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01871500565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERGONET s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>70.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>intervento elettricista ripristino interruttore lampada scaldante  modella e sostituzione neon scale </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PGLVTI76D23F061D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FREE TEK  di Pugliese Vito</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PGLVTI76D23F061D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FREE TEK  di Pugliese Vito</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>238.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>238.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TINTEGGIATURA 20 PARETI AULE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CPRMSM74A13E974F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MILLECOLORI di Massimo Caprarotta</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CPRMSM74A13E974F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MILLECOLORI di Massimo Caprarotta</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1844.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1844.26</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTO CONTRATTUALE 30030038-003 AFFRANCATURE APRILE 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE ALT LOM AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE ALT LOM AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>55.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>55.71</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT. 2651 DEL 27.12.2013 MATERIALE ACQUISTATO DIRETTAMENTE DA CORVAIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08598840158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[TIESSE SNC DI IACOBBE & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08598840158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[TIESSE SNC DI IACOBBE & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>168.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>168.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZCB11BFAA0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PULIZIA FATT. N. 782 DEL 21.11.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04754910158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[B.E.C.A.M. s.a.s. di Capello A. & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04754910158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[B.E.C.A.M. s.a.s. di Capello A. & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1993.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1993.54</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZCB1203EDE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 305 del 27/11/2014 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DPTRRT57D26F205R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE PETRI VETRO di Roberto De Petri</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DPTRRT57D26F205R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE PETRI VETRO di Roberto De Petri</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>330.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>330.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZCC0D91FD5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto 2 coppie casse acustiche- pannello forex 180x150</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05240100965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[ALAN MULTIMEDIA SAS DI INZAGHI & C]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05240100965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[ALAN MULTIMEDIA SAS DI INZAGHI & C]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>520.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>520.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZCD120B21F</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTO CONTRATTUALE 30030038-003 AFFRANCATURE NOVEMBRE 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE ALT LOM AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE ALT LOM AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>123.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-02</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD20FE4413</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROGETTO GENERAZIONE WEB CON FINANZIAMENTO REGIONE LOMBARDIA. FATT. N. 136 DEL 30.9.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07311000157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[MONTI&RUSSO DIGITAL SRL]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07311000157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[MONTI&RUSSO DIGITAL SRL]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>69548.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>69548.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD611B64A3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 8714124440 del 12/11/2014 AFFRANCATURE GIUGNO 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA - D.C.G.C./S.C.A. ACC. TELEGRAM</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA - D.C.G.C./S.C.A. ACC. TELEGRAM</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>57.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>57.22</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZD70E10595</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE LABORATORIO CHIMICA-FISICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03523260283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZETALAB s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03523260283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZETALAB s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>346.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>346.30</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGIO A CAP D'AIL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>25393820360</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLLUCCINI s.a.r.l. voyages</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>25393820360</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLLUCCINI s.a.r.l. voyages</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1367.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1367.21</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PARTE FATT. 74TER 229/07/2014 VIAGGIO ISTRUZIONE PORTO DAL 10 AL 14.3.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03016620175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03016620175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5508.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-06</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5508.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fatt. n. 4 dell'11.2. e n. 5 del 12.2.2014 - FORNITURA N. 5 BUFFET 120 TIMELINE BREAK</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06832980962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW SOBAR S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06832980962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW SOBAR S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1469.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1469.67</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDB0E44CF6</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO PC RICHIESTO DA PROF.SSA MARCIONI PER CHIMICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>532.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>532.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDB0F99377</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO TONER E CARTUCCE PER ESAMI MATURITA'</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>837.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>837.97</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZDE0F61BF8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT. 11 DEL 23.5.2014 rifacimento parziale bagno donne 1 piano</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PZZMHL65R17H839F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIAZZOLLA MICHELE TERMOTECNICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PZZMHL65R17H839F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIAZZOLLA MICHELE TERMOTECNICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDF124FB37</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACCONTO BIGLIETTI TRENO MILANO PARIGI - SCAMBIO CULTURALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04700360151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UVET VIAGGI TURISMO SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04700360151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UVET VIAGGI TURISMO SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>983.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-16</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>983.61</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZE111BFAAC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI cancelleria fatt. V2-509383 del 28.11.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00991131004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FELIAN S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00991131004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FELIAN S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>835.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>835.67</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE6122D905</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto pacchetto ore per assistenza softwere</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09602220155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSCREEN SAS di M. Maestrini e C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09602220155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSCREEN SAS di M. Maestrini e C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>720.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>720.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE711A56B0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 286 del 31/10/2014 SOSTITUZIONE VETRI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DPTRRT57D26F205R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE PETRI VETRO di Roberto De Petri</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DPTRRT57D26F205R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE PETRI VETRO di Roberto De Petri</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>267.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>267.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEE0EB1F65</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT. 133 VIAGGIO A PRAGA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02640280349</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GES.CO. SRL CON UNICO SOCIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02640280349</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GES.CO. SRL CON UNICO SOCIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2786.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-08</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2786.89</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF10F98DA1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>COMPENSO MODELLA VIVENTE 2013/14</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PCRMCR77B09H703T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PECORARO MARIA CARMELA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PCRMCR77B09H703T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PECORARO MARIA CARMELA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1015.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-10</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1015.98</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF20E922A1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>viaggio istruzione a Firenze</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03016620175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03016620175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2077.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-01</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2077.87</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF30ECBD85</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT. 387 DEL 30.4.2014 PULLMAN VERONA 14.5.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03126990963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARONTE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03126990963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARONTE SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
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      <oggetto>IMBIANCATURA PARETI AULE ISTITUTO</oggetto>
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          <ragioneSociale>MILLECOLORI di Massimo Caprarotta</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MILLECOLORI di Massimo Caprarotta</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
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      <oggetto>libretti dello studente FATT. 341 DEL 29.8.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LINEA GRAFICA s.a.s.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LINEA GRAFICA s.a.s.</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO DE NICOLA</denominazione>
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      <oggetto>acquisto pacchetto scuola trasparente più assistenza</oggetto>
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          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
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        <codiceFiscaleProp>85018870155</codiceFiscaleProp>
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      <oggetto>SOSTITUZIONE PRESA PENTAPOLARE DA 32 A</oggetto>
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</legge190:pubblicazione>